用友t6结账出报表后还可以反结账么?
您好,会计学堂李老师为您解答 用友t6结账出报表后可以反结账的 期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6 期末-对账-选中要反记账的月份ctrl + h 之后 凭证-恢复记账前状态 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
用友T6软件怎样反记账和反结账
T6软件反结账:1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
用友财务软件T6如何反记账,反结账
对于反结账,操作步骤如下:同样在“期末”菜单,选择“结账”,进入结账界面。当结账进度显示到某个已结账月份时,按CTRL+shift+F6组合键。这会弹出密码输入框,输入具有相应权限的操作员密码后点击“确认”。
用友T6如何反结账
用友T6反结账流程分为三个步骤。第一步:取消结账。首先点击“期末”下的“结账”按钮,选择最后一个已结账的月份,点击“ctrl+shift+F6”来完成取消结账过程。接着在弹出的对话框中输入用户密码,点击确定,即可完成取消结账。第二步:修改凭证。点击“期末”下的“对账”按钮,按下“ctrl+h”进入对账...
用友年度结账后如何反结账
要进行用友年度结账后的反结账操作,首先点击总账界面,然后在结账下拉菜单中找到“期末结账”选项,点击打开。在期末结账页面内,会发现有两个操作选项:结账与反结账。选择反结账功能,系统将允许您将已结账的账户反结至特定的需要修改的期间,完成调整后,再重新执行结账操作即可。
用友财务软件T6如何反记账,反结账
即可完成反记账操作,如图所示。反结账的过程同样在总账模块进行。在“期末”菜单中选择“结账”,点击后,找到最后一个已结账的月份。此时,按下CTRL+shift+F6键,系统会要求输入有权限的操作员密码。输入密码并点击“确认”,即可完成反结账步骤,无需再查看或确认其他步骤,操作流程相对直观。
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T3的反记账反结账操作步骤如下:反结账操作:1. 进入用友T3系统,选择需要反结账的月份。2. 点击“期末处理”模块,选择“结账”选项。3. 在结账界面,找到对应月份的结账记录,点击“反结”按钮。4. 输入操作员密码进行确认,完成反结账操作。反记账操作:1. ...
用友财务软件T6如何反记账,反结账
而对于反结账,同样在总账模块,找到“期末”菜单下的“结账”选项,点击后会进入结账界面。当鼠标移动到已结账月份的最后一项时,按Ctrl+shift+F6键,系统会要求输入操作员的权限密码,输入正确后点击“确认”,即可实现反结账。这样,只需简单的步骤和必要的权限验证,就能完成T6软件的反记账和反结账操作...
用友T6软件怎样进行反结账?
1. 进入总账系统:在用友T6软件的主界面,选择“总账系统”进入。这是进行结账和反结账操作的核心模块。2. 选择月末结账功能:在总账系统界面,找到并点击“月末结账”功能。这通常会打开一个新的界面,显示之前所有已经结账的月份。3. 选择要取消结账的月份:在结账向导一中,可以...
用友T6软件怎样进行反结账?
举例来说,假设某公司在月末结账后发现一笔费用入错了科目,需要进行反记账和反结账操作。在具有相应权限的财务人员确认后,可以按照上述步骤在用友T6软件中进行反结账操作。首先,财务人员登录系统并进入财务管理模块,找到需要反结账的凭证或结账记录。然后,核对并确认反结账的相关信息,点击“确认&...