可以。
跨年度反结账的方法:
1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。
2、可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的)
用友u8为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体),助力企业敏捷应对市场变化。多渠道营销平台,线上线下并举,构建最佳营销平台,提升品牌影响力。
扩展资料:
产品特点:
1、U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用,延伸客户管理至客户关系管理(CRM),并对于零售、分销领域实现了全面整合。同时通过实现人力资源管理(HR),办公自动化(OA),保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。
以集成的信息管理为基础,以规范企业运营,改善经营成果为目标,最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
2、用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。 生产订单:是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主要表示某一物料的生产数量,以及计划开工/完工日期等。
3、应对成长型企业经营的一系列管理需求,它为广大成长型企业提供了一个全新的应用交互体验平台,通过这个平台创新业务模式、转型升级管理、实现企业价值;提供了一个创新的营销服务管理平台,通过这个平台实现客户全生命周期管理;
提供了一个商业经营平台,企业可以通过这个平台实现在线接单、交付与结算、线上业务管控;提供了一个最佳的经营管理决策平台,通过这个平台实现快速市场响应的敏捷制造、精细化的成本及费用管控、软硬一体化的条码管理、随时随地的移动应用以及深度的数据挖掘与分析。
参考资料来源:百度百科-用友u8
请问用友u8可以跨年度反结账吗?
可以。跨年度反结账的方法:1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。2、可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的)用友u8为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、...
用友u8上年度可以反结账吗
可以反结账。具体步骤包括:清理期初余额,确保所有账户的期初余额被正确结转到下一年度。这一过程中,需要特别关注特殊账务处理,确保所有交易记录准确无误。之后,生成全年报表,对年度收益与净利进行详细分析。通过调整和审核报表数据,确保财务信息的准确性。拓展知识方面,进行用友软件跨年反结账操作时,还...
用友u8怎么反结账到上一个年度?
一:登陆到需要反结账的年份 二:反结账 三:反记账 四:反审核 五:修改对应数据 回答不易,望采纳
用友U8软件怎么反记账反结账
1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择【结账】图标并单击。2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功,点击【...
用友u8如何反结账
用友U8反结账的操作主要包含以下步骤:首先,需要打开用友U8软件,并导航至相应的财务管理模块。这通常涉及到点击“业务工作”或类似选项,然后选择“总账系统”。在总账系统中,应进一步选择“总账——期末——结账”功能。其次,在结账窗口中,用户...
用友U8可以反年结账吗?
固定资产管理子系统年底结账了是不能反结账的。 查看原帖>>
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决 U8哪个版本?年度帐是分开的么? 如果年度是分开的,登入做错的年度,反结账反记账到当月,凭证反稽核后修改凭证,然后再结账到年底,在下一年反结账到期初,修改下这个科目的期初余额。用友U852固定资产怎样反结账 你好很高兴为你解答, 登入时需要用...
用友U8怎样反结账上年的应收应付系统,总账已经反结账了
在进行用友U8的应收应付系统反结账操作时,需要特别注意最后结账月份的具体日期。可以通过进入软件,选择固定资产模块,找到反结账功能,这有助于恢复到结账前的状态。需要注意的是,反结账操作会将5月份及之后的所有操作内容进行还原,因此5月份之后的操作记录将不再保留。具体操作步骤如下:首先,登录用友U8...
用友UFIDA ERP-U8总账系统跨年度账如何反结账。
首先问下,你们是什么版本的。若是10.0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是10.0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。现在是,若你是10.0以前的版本,你只需看你2013年度期初...
用友U8跨年度反结账问题:2013年4月份已经结账,现在必须修改去年2012年...
2、以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;3、以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;4、以2012年5月份日期登录系统重记5月份账,并结账;以2012年6月份的日期登录...