关于用友科目余额的问题
在总账系统中1,“银行对账”功能应该与a其他账务处理功能同时启用,并于i启用时输入z企业银行存款日1记账和银行对账单期初未达账项。答案:False 50。在总账系统中6进行银行对账时,由于u存在凭证不j规范输入x等情况,可能会造成一r些特殊的已f达账项未能被系统自动勾7对出来,这时,为2了q保证对账彻底准确,可以4通...
用友U8财务软件应用中的问题及解决方法
A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;B、执行记账程序。记账程序在财务会计→总账→凭证→记账中(注意记账之前要执行审核命令);C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须)。财务会计→总账→期末→对账;D、对账完毕后...
用友U8年结详细操作步骤
1.1 总账系统:确定12月份对账正确 ; 1.2 工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账。 1.3 固定资产系统: 1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”,在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示...
用友U8应用中的常见问题
存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账; B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令); C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——总账——期末——对账; D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账...
下列各项中,属于固定资产模块期末处理业务的是( )。
【答案】A 【答案解析】固定资产模块期末处理业务包括计提折旧、对账、月末结账和相关数据查询。固定资产增加、固定资产减少、固定资产变动属于固定资产管理模块日常处理。
1、固定资产子系统中不允许结帐的两种情况2、成本核算子系统的业务流...
1.a系统设置的总账和模块对账不平不允许结账(原因是固定资产模块生成在总账的凭证没有审核和记账 b没有计提折旧 .2.入库和出库同一产品的编码不一致,销售的产品无库存情况,导致不能自动结转 3.期末结账的意义是可以核对当月帐是否准确无误,结算出各明细帐和总帐的发生额及余额,编制资产负债表和利润...
...2. 简述固定资产子系统中不允许结账的两种情况。
1、录入的固定资产原值及初始累计折旧额必须与总账录入的期初余额一致,否则将无法正常进行固定资产系统的结账。2、为了确保固定资产子系统的原值总额、累计折旧总额等于总账系统固定资产和累计折旧一级科目余额,应选择与账务处理子系统对账,并且对账不平的情况下原则上不允许结账。
用友U8系统,年底怎么结账
1、将本年度最后一个月的账目进行月末结账,跟平时月结的处理方法一样;2、以账套主管的身份登入系统管理后,选择本年度的账套,创建下一年度的账套;3、以账套主管的身份登入新创建的账套号,在年度账的菜单下选择结转上年度帐。二、备份方法:以系统管理员(admin)的身份登入系统管理,在账套菜单下...
急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:1、进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:2、点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。3、系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。
为什么在对账不平衡情况下允许固定资产月末结账
总账中固定资产与累计折旧余额为当前所有原始卡片的总和,而由于期初录入工作未完成,导致固定资产模块中原始卡片没有录入完成,此时进行对账就会显示对账不平,这也是“设置”——“选项”中设置允许对账不平情况下固定资产可以月末结账的原因。固定资产对账不平的情况以及处理办法:问题分析:固定资产模块进行...