金蝶应收款结算是在什么时间做结束?每月的最后一天做吗?

金蝶应收款结算是在什么时间做?

第1个回答  2015-09-11
没有规定时间做,销售做完就可以做应收了。

金蝶里应收冲应付怎么做啊,结算里的核销吗
在金蝶财务软件中,当销售发票和采购发票需要进行核销操作时,可以通过应收(或应付)系统的结算功能来实现。具体步骤如下:首先,找到结算模块,选择应收冲应付(或应付冲应收)选项。这表示在销售和采购双方的账目中,相互抵消对方的债务。接着,在出现的核销界面中,输入需要核销的销售发票和采购发票的编号...

金蝶其他应收单做什么
金蝶其他应收单用于记录和管理企业与其他单位或个人的应收款项。详细解释如下:一、基本定义 金蝶其他应收单是企业在财务管理中使用的一种重要工具,主要用于记录企业与其他单位或个人之间的应收款项。这些应收款项通常指的是除了销售产品或提供服务以外的其他类型的欠款,如出租设备、提供劳务、借出资金等所产生...

请问金蝶k\/3中应收款管理中的应收款转销是怎么回事\/
金蝶k3中的应收款转销,假如有两个应收客户客户A和客户B,如果想把客户A的应收金额转到应收B里面去,会用到应收款转销功能。在应收账款核销界面,可以制作转销单,月末将转销单通过凭证模板生成总帐记账凭证。借:应收账款--B客户 贷:应收账款--A客户 转销的应收账款即坏账转销处理。坏账是企业无法...

金蝶k3系统应收,应付单据核销问题
【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】,进入核销界面,勾选发票与收款单核销,可以正常核销,只是核销日期不够准确。如果预付款,发票未到不需核销,等发票到后再录单据核销。

金蝶k3中应收款管理中一个收款的一个退款的能生成一个凭证吗
在金蝶k3系统中,进行应收款管理时,若需要处理退款操作并生成凭证,可遵循以下步骤。首先,随便选择一张收款单(退款单)进行凭证生成,操作时请注意确保所选单据金额的准确性。在凭证界面,将未被选中的那张单据的金额直接录入至凭证中,并完成保存操作。接着,回到收款单或退款单的序时簿中,找到未被...

金蝶K3中应收账款明细怎样查询
1、第一步打开金蝶K3主页,点击账务处理这一项进入。2、第二步进入账务处理这一项之后,点击界面上的凭证管理选项进入。3、第三步进入凭证管理后,在过滤条件窗口可以插入具体查询条件。4、第四步根据设置的具体条件,就可以查询应收账款明细。

金蝶kis应收账款怎么设置往来核算
在“系统维护”模块的“会计科目”列表中查找“其他应收款”科目,双击打开或直接点击右侧的修改按钮,选择“往来单位”作为核算项目并保存。在录入凭证时,输入你所需往来单位的名称即可。若未有对应往来单位,可直接新增。新增步骤如下:1、点击“开始”菜单,进入“程序”选择“金蝶KIS专业版”中的“...

关于金蝶K3应收应付系统
然后在凭证管理里找到付款单生成凭证,如果凭证生成失败,就说明你的凭证模版有问题,需要重新设置,在设置完模版之后,一定要把它设成默认模版(工具栏里的编辑菜单),以免生成凭证时再出现错误,现在把刚才做的付款单生成凭证,就是你想要的凭证了! 追问 对于应收应付系统是先核销还是先制凭证? 追答 做单据。生成凭证,...

金蝶kis专业版 应收应付模块核销的作用
根据您的例子:销售业务价值10000,对客户收取了预收款5000,然后给客户发货之后,应收账款应该做10000,然后用预收的5000和应收的10000进行核销,等到收到另外的5000时,做一张收款单和余下的应收款5000再进行核销;应收应付模块的核销和财务处理的往来核销的本质是一样的,只是应收应付模块的核销是在应收应付...

金蝶软件应收款按照业务员分类,同个客户付款怎样在两个业务员账目中结算...
我和你的方法不一样,也不见得好。我是应收款按款项分好,比如 应收账款-玉米款-张三 600 应收账款-水稻款-张三 400,一共1000 张三再用一个项目核算外挂,链接到负责的业务员,这样可以方便核算业务员的收款任务。我也在摸索,感觉做的太复杂,记账有点麻烦。

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