用友U8跨年度反结账问题:2013年4月份已经结账,现在必须修改去年2012年...
1、以2013年5月份的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2013年1月初;2、以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;3、以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;4、以...
用友U8凭证反结账后怎样修改记账
首先,反结账是关键步骤:1. 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。2. 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的"DEMO"。结账状态被撤销后,"已结账"的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。接下来,反记账:1...
用友U8的反结账怎么做
在用友U8系统中进行反结账操作时,首先需要定位到需要反结账的月份。在总账模块的期末处理中找到结账功能,点击对应月份的结账记录。接着使用快捷键Ctrl+Shift+F6,或者在结账界面中选择反结账选项。如果系统提示需要输入账套主管的密码,请输入正确的密码,如果账套主管未设置密码,则直接按回车键确认。如果需...
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
用友U8固定资产反结账问题 1、取消结账:点选总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点选“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已启用—“确定”—“退出”。 b...
用友U8当月已经结账怎么修改凭证?反结账、反记账、反审核操作
用友U8系统中,当您已对某个月份完成结账操作后,若需要修改该月份的凭证,必须遵循反向操作流程。此流程主要包括反结账、反记账、反审核三个步骤。一、反结账操作 首先,进入结账界面,选择需要反结账的月份。接着,按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要加上Fn键),然后输入系统登录密码(这里...
用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证
用友软件在结账状态下和记账状态下是不能修改凭证和作废凭证同时你在填制凭证里面也看不见任何的凭证,如何将已记账和结账的凭证恢复到可编辑和作废的状态,如下所示:1、取消结账;以账套主管的身份进入总账系统,点击【结账】,选择你所要反结账的月份,按先后顺序按下Ctrl+Shift+F6键;如果账套主管设置...
用友UFIDA ERP-U8总账系统跨年度账如何反结账。
首先问下,你们是什么版本的。若是10.0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是10.0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。现在是,若你是10.0以前的版本,你只需看你2013年度期初...
用友u8反记账反结账如何处理
1.将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;2.将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;3.将原记账凭证及反记账凭证归档保存;4.将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。拓展:用友u8怎样打开科目余额表?进入【总账】-【科目余额表】打开科目余额表,并在过滤框选择对应...
用友u8如何反结账到几个月前
当需要在用友U8系统中将结账操作逆向恢复到几个月前,可以按照以下步骤进行:首先,进入总账模块,选择“期末处理”->“结账”功能。定位到你想要反结账的月份,然后使用键盘快捷键Ctrl+Shift+F6。接着,回到总账,执行“期末处理”中的“对账”功能,此时按Ctrl+H,系统将启动恢复记账前状态的进程。确保...
用友软件 怎样修改前几个月的凭证
一、反结账 在总账菜单的期末处理里,打开结算对话框,按CTRL+SHIFT+F6,取消结算 二、恢复记账前状态 在总账菜单-凭证,选择恢复记账前状态 三、反复一和二,直到要修改的月份也已经反结账和恢复记账前状态 四、查找到要修改的凭证,取消审核 五、打开要修改的凭证,可以修改了。六、修改后,按以上...