关于内部审计的参考文献

我的论文题目是关于内部控制服务导向型功能的

第1个回答  2012-03-07
[1] 霍跃娟:内部审计风险的成因与防范[J].工业审计与会计,2008(5).
[2] 韩春丽、尹庆伟:浅析企业内部审计风险及其防范[J].中国乡镇企业会计,2009(1).
[3] 刘维:内部审计风险的成因及防范[J].中国乡镇企业会计,2007(7).
[4] 罗建飞. 工程项目全过程跟踪审计及思考[ J] . 中国高新技术企业,2008. 15.
[5] 王德福. 企业建设项目内部跟踪审计探析[ J] . 财经界(学术版),2009. 9.
[6] 陈丹萍.我国内部审计管理现状与对策[J].审计研究,2007.6.
[7] 审计署办公厅,结构合理 素质全面 充满活力——数字解析全国审计机关机构和人员现状,中华人民共和国审计署网站,2008.5.23.
[8] 戴耀华、杨淑娥、张强,内部审计对外部审计的影响:研究综述与启示,《审计研究》,2007(3).
[9] 秦飞.浅议内部审计报告质量管理.现代企业文化.2010年2期
[10] 孙晓辉,孙晓珍。电力企业内部审计的现状及风险防范分析。现代商贸工业。2011.9
[11] 闫青。试论电力企业内部审计需要解决的几个问题。中国电力教育。2010.12
[12] 刘燕.把握优势 推动发展——关于开展央行网络审计的探讨辉 金融电子化 2007/03
[13] 陈丹萍.我国内部审计管理现状与对策[J].审计研究,2007.6
[14] 赵立洋.网络环境下的审计风险及其控制现代会计 2007/06
[15] 徐秀丽.商业银行内部审计对策探讨(J).现代商贸工业.2009:172-173.
[16] 中国内部审计协会.经营管理技术第四版[M].北京:西苑出版社,2008:236-404.
[17] 陈宋生、周道隽.内部审计新走向——连续审计[J].审计与理财,2007(1)
[18] 沈翠玲.基于EVA的增值型内部审计探析[J].会计之友,2011(1).
[19] 杨晓芳.探索EVA价值管理体系下的内部审计[J].集体经济,2010(7).
[20] 方秀丽.构建以价值创造为导向的商业银行内部审计体系的初步设想[J].审计研究,2011(2).
[21] 吴华萍.浅析内部审计报告的编制.无锡职业技术学院学报.2008年5期
[22] 杜殿明. 谈内部审计风险成因及防范措施[J]. 北方经济, 2007, (14) .
[23] 李云婷. 浅谈上市公司内部审计模式[J]. 北方经济, 2009, (02) .
[24] 路媛媛,袁洋. 风险导向内部审计——ERM框架分析[J]. 财会通讯(学术版), 2008, (02) .
[25] 张淑艳. 浅谈企业内部审计[J]. 党政干部学刊, 2008, (01) .
[26] 杨霞. 浅析当前企业内部审计[J]. 达州职业技术学院学报, 2007, (Z2) .
[27] 王大友. 浅议企业内部审计防范衍生金融风险的对策[J]. 中国管理信息化, 2009, (06) .
[28] 王红,李继志. 论风险基础审计在内部审计中的应用[J]. 消费导刊, 2008, (05) .
[29] 王清华. 试论集团化企业的内部审计[J]. 消费导刊, 2008, (08) .
[30] 马明全. 内部审计在风险管理中的责任和作用[J]. 广西电业, 2009, (01) .本回答被网友采纳
第2个回答  2011-10-06
不知道

谁能给出10个2008年后出版的有关内部审计独立性的参考文献
结束语 情欲与贪婪——金融危机的教训 附录1 美国关于兼并收购适用法律的一些论述 附录2 什么是证券

审计论文参考文献
[6]马宁,会计师事务所审计质量的全过程分析[J].会计之友,2012(2). [7]李晓慧,吴雅楠.影响审计质量的因素研宄——基于会计师事务所视角的问卷调查[J].中国注册会计师,2012(12). [8]肖瑞利,审计质量的特征及其影响因素分析[J],商业会计,2012(15). [9]杨柳.会计师事务所审计质量影响因素分析及对策[J].商...

公立医院内部审计的问题与对策论文
首先医院必须保证内部审计工作的独立性,这也是审计的特殊性所决定的,医院领导要重视审计工作,认识到内部审计对提升医院财务管理水平,降低医院财务风险、提高医院经济效益方面所起的重大作用,应该合理规划审计部门,保证审计工作的独立性,在内部审计人员审计过程中遇到的困难要主动帮忙组织协调,给予必要的支...

关于内部审计在经济责任审计中的作用 的参考文献有哪些?需要近五年的...
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内部控制与审计研究论文
下面是我为大家整理的内部控制与审计研究论文,供大家参考。 内部控制与审计研究论文篇一 《 内部审计控制对降低财务风险的价值 》 摘要:随着现代企业的发展,内部审计职能日益被重视。有效的内部审计控制,对降低现代企业财务风险起着防范作用。 文章 主要研讨内部审计控制对现代企业财务风险降低的价值,期望带给其他人...

内部审计工作初探?
关键词:内部审计;独立性;风险;素质法律 内部审计作为我国审计监督体系的一个重要组成部分,是社会主义初级阶段管理和监督经济活动的一项重要措施。内部审计是在单位主要负责人的领导下,在单位内部设定的审计机构和配备专职的审计人员,依据国家法律、法规和有关政策规定,采用一定的程式和方法,对本单位和下属单位经济活动的...

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关键词:内部审计,内部审计风险 成因 大纲 一、 引言 1 二、 内部审计概述 1 三、 内部审计风险的含义 1 四、 内部审计风险的基本特征 2 五、 内部审计风险形成的原因 3 六、 内部审计风险的防范与控制 4 参考文献: 8 参考文献: 1.财政部注册会计师考试委员会办公室,《审计》,中国...

出纳毕业论文参考文献
出纳毕业论文参考文献 1. 黄杰,“美国效绩审计的发展与思考”,《审计研究》,2011年4月。2. 刘奋强、李大为,“现代企业管理中的经济效益审计”,《中国内部审计》,2009年1月。3. 蒋燕军,“关于开展绩效审计的思考与实践”,《财会通讯》,2008年12月。4.《价值...

审计风险及其防范的参考文献
会计之友,2008(10).[2] 刘莉:企业内部审计风险分析与规避对策[J].商业会计,2008(12).[3] 杨晓东:提高我国内部审计质量的策略[J].财会研究,2008(17).[4] 刘湘娟:试论注册会计师的审计风险成因[J].中国商界,2008(3).[5] 段琦:浅析内部审计风险的成因及解决途径[J].商场现代化,2008(29).

审计风险论文的参考文献有哪些
5 我国关联交易审计风险规避对策探讨 ,张肃琪,理论界, 2010 No.03 查看全文 6 我国商业银行内部审计风险控制 ,时东来,合作经济与科技, 2010 No.10 查看全文 7 新会计准则下的衍生金融工具及其审计风险 ,刘宏洲,改革与开放, 2009 No.22 查看全文 8 论内部审计风险成因...

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