[案例资料]大中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票,收款工作,每日各场次所出售的戏票,电影票均事先连续编号。顾客一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场卷交给收票员才能进入剧院,收票员将入场卷撕成两半,正卷交还给顾客,副卷则投入加锁的票箱中。
[要求]
(1)请问本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?
(2)假设售票员与收票员串通窃取现金收入,他们将采取哪些行动?
(3)对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?
(4)你有什么建议可使其现金内部 控制达到更佳的效果?
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(1)盘点日账实相符 2000+3000-4000=1000,与实际相符 (2)上年12月31日库存现金余额 =3月4日现金余额+1月1日至3月4日支出-1月1日至3月4日现金收入 =2000+165500-165200 =2300
一个关于全月一次加权平均法的审计题目,在线等大神
(1)存在的问题是随意变更会计政策。应采用重新计算的审计方法。(2)按一次加权平均法,应结转的成本为81400,企业少结转了成本600元。
审计学的案例题,关于重要性水平~在线等~急~
该单独事项不重要。 3 850\/8 000 000=0.048125%,未达重要性水平。但该事项性质比较重要。审计人员在审计实施阶段应注意增加审计程序,搜集相关证据,看有无类似收入列入小金库的事项,并汇总进行统计。如果金额较大,要做出调整。如果被审计单位拒绝调整,如果汇总金额较大,审计人员拟出具保留意见的审计...
关于审计学的一些计算题。在线坐等答案。求求大家咯。我明天要交作业...
即,现在应存入的款项是99,373.18元。5、同第1题 6、同第2题 7、同第3题 8、同第4题
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A、查询银行存款收款入帐单 B、查询商品退回入库记录 C、查询委托代销合同和发货记录,判断是否符合收入确认条件 D、查询合同和收款入帐记录 E、联系函证对象,核实金额。
审计的两道题,请回答谢谢在线等挺急的
4.第四题 审计项目组要求被询证的甲公司客户将回函直接寄至会计师事务所,但甲公司客户X公司将回函寄至甲公司财务部,审计项目组成员取得了该回函,将其归入审计工作底稿。这一做法不恰当。审计项目组应要求被询证的客户将回函直接寄至会计师事务所,以保证审计证据的可靠性和完整性。如果客户将回函寄...
高分求答案了 !审计题。
1、出具保留意见审计报告。未调整事项影响的金额重大,超重要性水平。说明段:如财务报表附注×所述,ABC公司的固定资产未按企业会计准则的规定核算,少计提折旧400万元。意见段:我们认为,除了前段所述固定资产少计提折旧外,ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制,在所有重大...
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应作为资产负债表日后事项,而被审计单位冲减了2008年的收入。建议:转回08年冲减的收入,冲减07收入~~~楼下你好~:我觉得我第二问没错,原因是在07年销售的,而08年退回的,那应该是资产负债表日后事项。被审计单位做1w营业外支出,题目大概是说是被审计单位的责任吧~不过是有点怪。
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考试时间:120分钟 名字: 班级: 学号:单选题(每小题2分,共40分)1. 鉴证业务准则不包括()。A.鉴证业务基本准则 B. 质量控制准则 C.审计准则 D. 其他鉴证业务准则 2. 合理保证的保证水平()有限保证的保证水平。A. 高于 B. 低于 C. 等于 D. 两者无关系 3. 审计工作底稿的存在形式...
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1、对,内部控制审计是和报表审计一样,都是基于责任方认定业务。2、对,内部控制是衡量现代企业管理的重要标志 , 内部控制是衡量现代企业管理的重要标志,通过实践得出的结论是:得控则强、失控则弱、无控则乱。3、错,如果没有人来执行,内部控制就是一个空壳。4、对,5、错,在实施审计工作的...