会计高手进来瞧瞧啊,初做会计急急急

我刚到一个私营汽修厂上班,那么厂里要交哪些税啊?个人所得税是根据什么计算的啊?

普通汽修厂交纳增值税,根据增值税交纳城建、教育费附加、价格调控等.。
正式单位(厂或公司)需要会计报表,所得税根据会计报表,个体工商户一般是定额,具体的就不太清楚如何定了。
单位只交纳企业所得税,个人才交纳个人所得税,个人所得税是指工资收入超出规定标准才交纳部分税款。可查一下最近的个人所得税标准,,属于地税局的税种.追问

那么企业就不用在地税申报里 交个人所得税是吗?这个 个人所得税 是老板按其自己工资交的税吗?

追答

个人所得税单位有代扣代交的义务,大单位都是统一从工资扣除,单位代交。个人另外其它收入高的所得税最近出台的新办法是主动审报,个人交纳。

追问

我们厂员工工资都不到起征点,厂里利润是2万元,这是私企,这2万元都是老板自己的,那么交个税时老板要交的个税就是根据2万元计算的吗?

追答

不论是公企或是私企,税法是一样的,对是对工商企业分小型及一般纳税人,税法管理及税率上不同.
对企业而言,一般是营业税、增值税等税按月交纳,所得税按季汇总上报,根据季度报所得税申报表,根据实现利润表予交(固定税率),年底全年总算账,因为部分费用计算开支会计日常处理与税法规定是不太一样,要根据税法的规定进行调整,一般在次年4月底前进行汇算清交,税务上还要进行账务检查.

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2011-10-20
增值税,附加税、印花税

会计分录高手来解答明天要用了急急急!!!谢谢了
1、购入甲材料一批,增值税专用发票上注明原材料价款50000元,增值税为8500元,材料已验收入库,货款尚未支付。借:原材料 50 000 进项税 8 500 贷:应付账款 58 500 2、购置生产用机器设备一台,未能收到增值税专用发票,普通发票上注明的价款为70200元,款项从银行支付。借:固定资产 70 20...

会计分录高手来回答!!!谢谢了!!!急急急
1、借:银行存款 10530000元 贷:产品销售收入9000000元 应交税金-应交增值税(销项)1530000元 借:主营业务成本 6300000元 贷:库存商品 6300000元 2、借:银行存款 585000 应收账款-乙公司 585000 贷:产品销售收入 1000000 应交税金-应交增值税(销项)1170000 借:主营业务成本...

其~请教会计高手 图上 在线等 急!!
1:借:银行存款200000 贷:实收资本 200000 2.借:库存现金 800 贷:银行存款 800 3.借:银行存款 100000 贷:短期借款 100000 4.借:原材料 3000 应交税费---应交增值税 (进项税额)510 贷:银行存款 3510 5.借:应付账款--甲公司 25000 贷:银行存款 25000 6.借:应收账款 23400 贷:主...

各位会计高手大侠帮下忙,谢谢了!
1、所记金额大于实际金额。采用红字更正法。借:产成品 900(金额用红字)贷:制造成本 900(金额用红字)差额金额用红字,表示在5400的基础上冲减900元,即为实际的4500元。2、所记金额小于实际金额。采用补充登记法。借:银行存款 900(蓝字)贷:应收账款 900(蓝字)差额金额用蓝字...

会计的问题,请高手指教.急急急
1.这个随意,可以一并计入低值易耗品,为方便物料管理也可分设明晰科目。2.分录应为:借:原材料——低值易耗 应交税费——应交增值税(进项税)贷:现金 3.记帐和抵扣是两个问题。票回就要记帐,这是会计核算的要求,根税务抵扣没有关系。认证后90天内必须抵扣,否则就不能抵扣了。

...得详细立刻采纳为满意的答案,另有额外奖励,急急急?
借:原材料7500 材料成本差异500 贷:材料采购8000 (2)借:生产成本120000 制造费用15000 管理费用10000 销售费用5000 贷:原材料150000 材料成本差异率 =(期初材料成本差异+当月入库成本差异)\/(期初原材料计划成本+当月入库材料计划成本)× 100 =(2000+500)\/(10000+7500)× 100 =14.29 ...

高手解答会计基础入门题:写出会计分录
这个分录就不写了。你自己看看吧,和上面的差不多。5,B 解析: ACD均不能引起所有者权益和资产同时变动,投资者撤回资金,资产和所有者权益同时减少 6,bcd解析:a引起所有者权益和资产同事增加,bcd符合题目要求 7,B 8,D 9,D 另外一位同志回答中借款不是应付账款-银行 而是贷:短期借款\/长期...

我有个会计问题想请教下高手!
贷:银行存款5万。4.剩下的5万在第二年付清时:借:预付账款——乙公司5万;贷:银行存款5万。说明:1.如果乙公司如果是在收到最后一笔工程款后给甲公司开具发票,会计分录为:借:在建工程100万 贷:预付账款100万 2.如果在工程半路开发票,等金额冲减预付账款 3.上述没有涉及税务处理 ...

会计分录帮写啊!!!急急急 今晚要用 谢谢 这位高手了!!
2。借 固定资产 91500 贷 其他应付款 80000 银行存款11500 3。借 事业支出 16000 贷 固定基金 16000 借 其他应付款 16000 贷 银行存款 16000 4。借 银行存款 150000 贷 其他收入 150000 5。借 专项基金-修购基金 119000 贷 银行存款 119000 借 固定资产 119...

求会计高手!!!各种急啊……
应交税费-应交增值税(销项税额) 30512.82 2.借:在途物资 甲 17094.02 应交税费-应交增值税(进项税额) 2905.98 在途物资 乙 41025.64 应交税费-应交增值税(进项税额) 6974.36 贷:银行存款 68000 3:借:其他应付款 (李明)-差旅费 1000 贷:现金 1000...

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