我用的帐套是进销存系统与账务系统分开使用,进行了月末处理,我要怎么...
进销存系统与财务系统分开来使用,如果你想要在财务系统可以看进销存的应收帐、应付账、库存金额、结转销售成本等等,你就要把这些进销存的单据在财务系统里录入一次。结转成本就是结转销售成本,在进销存里,统计销售汇总,取出成本,然后在财务系统里录入凭证,比如:借 主营业务成本 1000 贷 商品库存 1...
速达3000pro月末结账步骤
第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。第二歩,做财务的结账,安装凭证审核--凭证登账--结转损益--期末结账的顺序,来做财务的结账、希望对你有所帮助
速达3000XP使用说明书完整版
回答:软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。 下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个...
速达3000进销存系统与账务系统分开使用,采购付款怎么付款呢?
1.业务-月末处理-重算库存成本-结转成本(自动生成成本结转凭证)2.业务-月末处理-进销存结账 3.所有凭证审核并登帐 4.结转损益 5.期末结账
速达3000里面。数据都做好了,登记完后怎么才可以结帐?谁知道把步骤告诉...
一、结转成本 1、点上面“业务”菜单→月末处理→重算库存成本→确定 2、点上面“业务”菜单→月末处理→结转成本→选择单据类型→确定 3、点上面“业务”菜单→月末处理→进销存期末结账→确定 二、结转账务 1、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→凭证审核→成批审核 2、点左侧“账务系统”或...
速达3000PRO 进销存结账?
因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账。如果你仅仅用账务,你建账套时建错了,你应选进销存与财务分开使用
速达软件库存怎么结转成本?
3系列在菜单栏 — 业务 — 月末处理 — 结转成本 5\/7系列在导航栏 — 账务系统 — 财务系统 — 凭证制作 — 进销存期末成本结转凭证 3系列含:3000,V3 , S3 等 5\/7系列含:5000,7000,V5 , V7 , S5 ,S7 等
速达3000软件库存商品初始化录入错误,从采购开单录进去了,已经开始销 ...
首先,确保正确选择货品。在安装好速达3000XP网络版客户端后,若运行出现一闪而过的情况,请尝试清空服务器的系统日志,并重启服务器。如果问题依旧,建议备份数据后卸载服务器端的INTERBASE服务器,重新安装以解决问题。在日常操作中,建议根据实际业务需求选择是否将帐务系统与进销存系统分开或结合使用。在...
速达软件 请问进销存系统与账务系统结合使用和分开使用有什么区别...
分开使用:是做完进销存后,财务那边不自动产生凭证,结合使用就是你做完进出库单据后凭证自动产生,不用再重复做了!
速达3000进销存系统与账务系统分开使用,采购付款怎么付款呢?为什么付款...
在一起,那是财务业务一体化,并且同时发布。如果分开了,感觉是手工制作的金融体系被记录的应付款项。至于你说的支付账户的问题,它应该是一个权限问题。仅供参考!