用友T6记账流程

急急!用友T6记账流程怎么做呀

  用友软件账务处理过程
  一、系统初始化(基础设置)
  1、操作方法
  以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 基础档案
  2、基础设置的内容
  (1) 设置部门档案
  (2) 设置职员档案
  (3) 设置客户分类
  (4) 设置客户档案
  (5) 设置供应商分类
  (6) 设置供应商档案
  (7) 设置会计科目(明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算)
  (8) 设置项目目录
  (9) 设置凭证类别
  (10)设置常用摘要
  (11)设置外币
  (12)总账系统初始余额录入
  3、特别提醒
   以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置,并非每一项都要设置。
   客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类,其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。
   在会计科目设置中,若某科目选择了辅助核算,则该科目一般无下级明细科目,相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目,若选择辅助核算“客户往来”,则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
   录入期初余额时:
   若某科目为数量、外币核算,在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额,而且必须先录入本币金额,再录入数量外币余额。
   若年初建帐,则只需录入期初余额;若年中建帐,则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额(年初余额根据前三项自动计算)。
   非末级科目(数据栏为黄色)余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
   出现红色余额用负号输入。
   凭证记账后期初余额为只读状态,不能再修改。
  二、日常账务处理
  1、 填制凭证
   会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
  2、审核凭证
   可单张审核亦可成批审核
   审核人与制单人不能为同一人
   谁审核的凭证只能由本人取消审核
  3、凭证记账
  4、凭证查询
   简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
   条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
  5、删除凭证
   先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
  6、转账定义
   自定义转账
   期间损益结转定义
  7、转账生成
  8、账簿管理
   账簿查询
   多栏账定义
  9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账)
   已经结账的月份不能填制凭证
   还有未记账凭证的月份不能结账
   每月对账正确后才能结账
   结账前一般需进行数据备份
  11、凭证修改
   凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。
   凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。
   凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。
   凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
   反记账:对账界面下按Ctrl+H
   反结账:结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2011-01-28
填制凭证-换人登陆审核-记账-转账生成-换人登陆审核-再记账-出报表和帐表-结账。
第2个回答  2011-01-30
填制凭证 ----换人审核----记账----再换人审核----结转

用友T6结账实操流程
2. 固定资产结账实操流程:- 财务会计→固定资产→处理→月末结账。3. 销售管理结账实操流程:- 审核单据:供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。- 销售月末结账:供应链→销售管理→业务→销售月末结账。4. 库存管理结账实操流程:- 审核单据:入库、出库、略。- 单据记账:供应...

用友T6整个会计工作的流程是什么
在用友T6中,整个会计工作流程包括以下步骤:1. 填制凭证:会计人员根据业务需求,填制相应的会计凭证。2. 审核:审核员对填制好的凭证进行审核,确保凭证内容的准确性和合法性。3. 记账:经过审核无误的凭证,将被记账人员录入账簿,形成会计记录。4. 账簿查询:会计人员可以查询账簿,以核对和检查会计记...

用友T6结账及反结账操作详细步骤
1)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

用友T6结账实操流程是什么?
用友T6月末结账实操流程\\x0d\\x0a财务系统\\x0d\\x0a1、总账:\\x0d\\x0a【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。\\x0d\\x0a 财务会计→总账→凭证→记账。\\x0d\\x0a2、固定资产:\\x0d\\x0a【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账\\x0d\\x0a供应链系统\\x0d\\...

用友T6整个会计工作的流程是什么
在用友T6系统中,月末结账流程涉及多个模块,确保会计工作的完整性和准确性。首先是总账模块,这里需要进行凭证的审核与记账,具体操作步骤为:进入财务会计界面,选择总账,再进入凭证模块,首先进行凭证审核,随后进行记账操作。接下来是固定资产模块,其月末结账流程包括:进入财务会计界面,选择固定资产模块,...

用友财务软件T6如何反记账,反结账
如何在用友财务软件T6中进行反记账和反结账操作在T6软件的总账模块中,反记账的步骤如下:首先,进入“期末”菜单,选择“对账”选项,如图所示。点击“对账”后,系统会弹出一个提示,确认你想要恢复到记账前状态。此时,按CTRL+H键,激活恢复功能,点击“确定”。接着,凭证菜单栏会出现“恢复记账前...

用友T6存货模块如何结账
这样有一个入库一个出库单据,和正常单据记账先后执行都可以,主要看做单据的顺序;3、月末处理,这一步是每个月凭证前必须做的,这部做完,单据记账就不不能做了;4、生成凭证,这个可以根据自己的情况选择是否跳过,比如没用总账模块,但是有总账的情况下一定要做;5、最后一步,结账,即完成结账。

用友t6审核凭证下一步是什么
在用友T6财务软件中,审核凭证是财务处理流程中的一个重要环节。当凭证经过审核确认无误后,接下来的操作便是记账。记账操作是财务工作中不可或缺的一部分。在审核凭证后,通过记账将审核过的凭证所表示的经济业务内容记入到对应的账户中,以更新账簿记录。这一步骤确保了财务数据的准确性和完整性,为后续...

用友t6怎样进行成本核算
用友T6 成本核算步骤 1、 仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。2、 材料成本核算会计对采购入库单进行记账,核算材料入库成本;如果没有来发票进行采购结算的采购入 库 单需要进行暂估处理,以便对材料领用提供比较准确的成本。3、 材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,...

用友T6如何操作反记账和反结账
在用友T6系统中,进行反记账操作首先需要登录系统,并进入财务管理模块。接着,在凭证管理界面选择需要反记账的凭证。点击“反记账”按钮后,系统会提示确认反记账操作,并可能要求输入反记账原因和说明。用户应谨慎填写相关信息,以确保反记账的合理性和合规性。确认无误后,系统将进行反记账操作...

相似回答