未确认收入含税30万元,不含税272727.27万元,增值税27272.73元,所得税2万元,本年年9月份补缴的税款及滞纳金,10月份补开的发票,这该怎么处理?如果调整以前年度损益的话,收入怎么调整?报表的未分配利润数应该怎么调整?麻烦告知详细分录,摘要怎么写?