费用报销单怎么审核?

如题所述

第1个回答  推荐于2019-08-01
一、日常费用的报销:
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;
2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面,并保证正面朝上,不得倒置;
5、报销流程:
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
②、报销单送本部门负责人复核并签字;
③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

流程图:
1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核)

2.费用报销人粘贴好附件并签字

3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款

二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部,由行政部汇总报总经理审批后,交由采购部从指定供应商处购回,最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品(含工件和备品),由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核,经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样:
小写: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大写: 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零本回答被网友采纳

费用报销审核要点
法律分析:1、账面审查。报销单填写是否符合要求,报销单和所附发票金额是否一致。2、发票内容和报销理由是否相符。发票是否规范、有效。3、是否符合公司的相关规定,是否超标。4、看期限。通常报销时间超过三个月的,直接就说没权限,推给上级直接处理,以免惹麻烦,同时,时间太长或跨年的,注意账务处理...

费用报销单怎么审核
在进行费用报销单审核时,首要原则是真实性。审核人员需确保报销单据的真实性,即业务是否确实发生,票据是否真实有效。任何涂改、伪造或变造的单据均不能作为报销依据。其次,合法性原则要求所有报销单据必须是合法的。审核过程中,必须检查票据是否符合法律法规要求,确保每项开支都是合法合规的。合理性原则...

审核费用报销单注意事项
法律分析:"费用报销单"后附件发票类,应审核以下几点;(1)发票上公司基本信息完整;(2)报销金额及发票金额是否一致,报销金额不能小于发票金额;(3)开票日期不可跨年;(4)开票内容是否与实际相符;(5)如税局代开发票则需附带完税凭证;(6)发票专用章应与开票信息一致;(7)网上查询发票真伪;(8)需清晰公司...

费用报销审核要点
费用报销的审核要点如下:1、账面审查,报销单填写是否符合要求,报销单和所附发票金额是否一致;2、发票内容和报销理由是否相符,发票是否规范、有效;3、是否符合公司的相关规定,是否超标;4、看期限。费用报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后,按规定的审批程序办理的经费结算活动。报账会计要严...

报销单审核什么
1. 报销单的第一项审核是核对报销人的基本信息是否正确,包括员工姓名、职务、部门等。2. 日期的审核也是必要的,确认报销日期与实际消费日期是否相符。二、核对报销内容 1. 审核报销单中的费用项目是否符合公司政策,是否在允许报销的范围内。2. 核对票据的真实性以及票据金额与报销单金额是否一致。3....

费用报销单应该怎么审核?
单位费用报销单下边有审核,会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。

报销单应该审核什么材料
审核报销单需要审核的材料包括:1. 发票原件或复印件 报销单最基本也是最重要的审核材料就是发票。无论是购买办公用品、支付服务费用还是其他支出,都需要提供正规的发票。发票上应有清晰的商品名称、数量、单价、总金额等信息,并且需要确保发票的真实性和合法性。2. 相关收据或消费凭证 除了发票外,还应...

如何审核费用报销的票据
在审核费用报销的票据过程中,需要遵循一系列的步骤,确保每一笔支出符合公司的财务规定和标准。以下流程详述了从报销人员到总经理的审批流程。1、报销人员按照公司财务规定,粘贴报销凭单,并准确填写报销单。在单据中详细列出支出的项目、金额、日期等关键信息,同时要求一同出差的人员签名,作为证明报销支出...

费用报销单怎么审核
后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字; 2、报销单送本部门负责人复核并签字; 3、报销人送报销单至财务部,由会计审核; 4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批; 5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。 流程图:...

财务审报销单注意什么
核实报销金额是确保财务准确性的重要步骤。 报销单中的金额计算需要准确无误,每一项费用都应与提供的票据相符。同时,对于涉及多人的共同费用,需要确保分摊比例合理。如有疑问,财务应及时与报销人沟通确认。四、遵循公司报销制度和流程 遵守公司报销制度和流程是财务审报销单的基本要求。 不同公司可能有...

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