下列有关企业内部控制建设的表述中,正确的有(多选)

如题所述

正确的有:内部控制是一个过程 ,内部控制由企业董事会和管理层实施 ,有效的内部控制是绝对保证控制目标实现的 ,内部控制不仅仅是一种制度而是渗透到企业活动中的一系列行为。第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律、法规的规定,制定本规范。 第二条本规范适用于在中华人民共和国境内设立的大中型企业。 小型企业和其他单位可参照本规范建立和实施内部控制。 大中型企业和小型企业的划分标准按照国家有关规定执行。 第3条本规范所称内部控制,是指企业董事会、监事会、管理层及全体员工为实现控制目标而实施的过程。
拓展资料
1.上报给百渠祥达的信息真实完整,提高了经营效率和效果,促进了企业实现发展之战 第四条企业建立和实施内部控制应遵循下列原则: 全面性原则。内部控制贯穿决策、实施和监督的全过程,涉及企业及其下属单位的各项业务和事项。 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。 制衡原则。内部控制应在治理结构、制度设置、权责分配、业务流程等方面形成相互制约和监督,兼顾经营效率。适应性原则。内部控制应当与企业的经营规模、经营范围、竞争状况和风险水平相适应,并随着形势的变化及时调整。成本效益原则。内部控制应权衡实施成本和预期收益,以适当的成本实现有效控制。
2.第五条企业建立和实施有效的内部控制,应包括下列要素: 内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、制度设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。风险评估。风险评估是对企业活动中与实现内部控制目标相关的风险进行及时识别和系统分析,合理确定风险应对策略。 控制活动。控制活动是指企业根据风险评估结果采取相应的控制措施,将风险控制在可容忍的程度内。 通过。大量的信息保证了企业内部以及企业与外部之间信息的有效沟通 在。对内部控制的有效性进行定位、评估,发现内部控制的缺陷,并及时纠正。
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下列有关企业内部控制建设的表述中,正确的有(多选)
正确的有:内部控制是一个过程 ,内部控制由企业董事会和管理层实施 ,有效的内部控制是绝对保证控制目标实现的 ,内部控制不仅仅是一种制度而是渗透到企业活动中的一系列行为。第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和其他有关法律、法规的规定,制定...

下列有关内部控制的表述,正确的有( )。[2011年中级真题]
【答案】:B、C、D A项,内部控制是指组织为了维护资产的安全、完整,保证会计信息的真实、可靠,保证其管理或者经营活动的经济性、效率性和效果性并遵守有关法规而制定和实施相关政策、程序和措施的过程。E项,确定实质性程序的性质、范围、重点和方法是审计人员运用内部控制、实施内部控制测试的直接原因。

下列有关内部控制的表述,正确的有( )。
内部控制,是指被审计单位为了维护资产的安全、完整,保证会计信息的真实、可靠,保证其管理或者经营活动的经济性、效率性和效果性并遵守有关法规,而制定和实施相关政策、程序和措施的过程,选项A错误。实质性审查时必须要做的,选项E错误。

下列关于内部控制的表述中,正确的有:
【答案】:A、B、C、D 内部控制测试是在符合一定条件的情况下才实施的,不是对于任何审计项目都必须执行的程序。

下列各项关于企业合同管理内部控制的表述中,正确的是( )。(2016年)
企业对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同,选项A错误;正式对外订立的合同,应当由企业法定代表人或由其授权的代理人签名或加盖有关印章,选项B错误;企业对影响重大或法律关系复杂的合同文本,应该组织内部有关部门进行审核。所以,选项C正确;合同文本一般由业务承办部门起草、法律部门审核...

下列有关内部控制测试的表述中,正确的有()。
即内部控制测试不能代替实质性审查。 选项C,对内部控制的再评价,是指在初步评价的基础上,根据内部控制测试的结果对控制风险水平做出进一步评价,而不是对内部控制的健全性和合理性再评价。选项 E,审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,应当实施控制测拭而不是直接实施实质性审查。

...关于企业人力资源内部控制的表述中,正确的有()。
试用期满考核合格后,方可正式上岗;试用期满考核不合格者,应当及时解除劳动关系。所以,选项 A错误;企业应当根据人力资源能力框架要求,明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求,遵循德才兼备、以德为先和公开、公平、公正的原则,通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才,重点关注选聘对象的价值...

下列关于内部控制局限性的表述,正确的有( )。
【答案】:A、C、D、E B错误,因为内部控制一般仅针对常规业务活动而设置。

下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()。
【答案】:A 内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点.尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束...

下列关于内部控制应用指引的相关说法中,错误的是( )。
【答案】:D 股利分配方案应当经过股东(大)会批准,并按规定履行披露义务。

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