请问下公司仓库的规范化运作流程

如题所述

  发料作业管理办法

  第一条 领料�
  (1)使用部门领用材料时,由领用经办人员开立"领料单"经主管核签后,向仓库办理领料。
  �(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时,领用保管人应拿"工具保管记录卡"到仓库办理领用保管手续。�
  (3)进厂材料检验中,因急用而需领料时,其"领料单"应经主管核签,并于单据注明,方可领用。
  � 第二条 发料� 由生产管理开立的发料单经主管核签后,转送仓库依工令及发料日期备料,并送至现场点交签收。�
  第三条 材料的转移� 凡经常使用或体积较大须存于使用单位者,由使用单位填制"材料移转单"向资料库办理移转,并每日下班前依实际用量填制"领料单",经主管核签后送材料库冲转出帐。
  � 第四条 退料�
  (1)使用单位对于领用的材料,在使用时遇有材料质量异常,用料变更或用余时,使用单位应注记于"退料单"内,再连同料品缴回仓库。�
  (2)材料质量异常欲退料时,应先将退料品及"退料单"送质量管理单位检验,并将检验结果注记于"退料单"内,再连同料品缴回仓库。�
  (3)对于使用单位退回的料品,仓库人员应依检验退回的原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成者,应立即与采购人员协调供应商处理。

  进料验收管理办法

  第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。�
  第二条 待收料� 物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。�
  第三条 收料�
  (一)内购收料�
  1.材料进厂后,收料人员必须依"采购单"的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于"请购单",办理收料。�
  2.如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受,如采购部门要收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门。�
  (二)外购收料�
  1.材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于"采购单"。�
  2.开柜(箱)后,如发觉所载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理。�
  3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者(含),收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于"采购单"上注明损失数量及情况。�
  4.对于由公证或代理商确认,物料管理收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后,送会计部门及采购部门督促办理。� 第四条 材料待验� 进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划"待验区"以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以为入帐清单的依据。�
  第五条 超交处理� 交货数量超过"订购量"部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部门于收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管(含科长)同意后,始得收料,并通知采购人员。�
  第六条 短交处理� 交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管(科长含)同意者,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。�
  第七条 急用品收料� 紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到"请购单"时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理。�
  第八条 材料验收规范� 为利于材料检验收料的作业,质量管理部门就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订"材料验收规范",呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据。�
  第九条 材料检验结果的处理�
  (一)检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位。�
  (二)不合格验收标准的材料,检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于"材料检验报告表"上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此以办理退货,如特采时则办理收料。�
  第十条 退货作业� 对于检验不合格的材料退货时,应开立"材料交运单"并检附有关的"材料检验报告表"呈主管签认后,凭此异常材料出厂。�
  第十一条 实施修正� 本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
无其他回答

仓库管理规则制度及流程
营销部流程包括将销售订单输入电脑并审核,查询库存情况,审核销售单,打印并盖章,以及分析库存和补货等。仓库盘点流程需通知相关部门停止收发货品,将盘点日前审核生效的单据记账,对存货进行分区摆放,初盘和复盘,抽盘并审核差异,电脑自动生成盘盈单和盘亏单,查找原因,调整库存账。以上规定需每月进行一次...

仓库管理制度及工作流程
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点,运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐,建立物料卡片,按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。 4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析...

仓储作业的作业流程
仓储作业的流程如下:1、入库作业流程 预约入库:在货物到达之前,客户通常需要提前预约入库。这个过程可以通过电话、邮件或在线沟通进行。货物验收:在货物到达后,仓库管理员会进行货物验收,确认货物的数量、规格、质量等是否与订单一致。入库登记:管理员会将货物的信息登记到仓库管理系统中,包括货物的名称...

谁能给我一份库房的管理制度和流程
(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。第十七条 本制度自 年 月 日起执行。仓库管理流程 :根据制度画出图表表示 ...

仓库管理程序
仓库管理程序及流程:一、目的:1、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。2、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程...

仓库流程
工厂仓库管理流程 1前言:随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会安排。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。2 仓储部门的职能:(收 管 发)收:按订单收点物料,产品。管:保管好物料,产品 发:发放物料,...

急需(销售公司的仓库操作流程)。帮忙呀!
一、目的:规范办事处的仓库管理工作,保证仓库数字准确无误、产品储存环境卫生,使仓库管理工作实现制度化、规范化、程式化。二、仓库保管的职责:保证市场要货计划、产品的保管、数字的准确及仓库清洁卫生。三、销售公司实行多层的仓库管理体系,办事处仓库保管受办事处主任和片区财务总监的管理,并对销售总...

【分享】仓库规范化收货流程
以下是规范的验货流程:首先,仓库工作人员收到收货指令,准备接收货物。运货司机将送货单交给仓库管理人员,收货人员需进行以下工作:1. 核对送货单时间是否为预约时间,如不是,需查看仓库资源,若无法收货,则让货车在等待区等待。2. 核对送货单对应的采购单,若无对应采购单,则通知客服部门生成采购...

仓库管理流程怎么写?仓库管理流程与注意事项培训课程
仓库管理流程是指对仓库的日常运营过程进行规范化、标准化、流程化的设计和实施。它包括仓库的收货、入库、出库、盘点、调拨、退货等各个环节,以及与之相关的仓库管理制度、仓库设备、仓库人员等方面。通过仓库管理流程的设计和实施,可以提高仓库的运作效率、减少操作失误、降低库存成本、提高货物安全性等。...

仓库管理中的SOP是什么意思?
仓库管理操作SOP 仓储管理标准化操作 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知相关部门等候处理,如货物状况...

相似回答