关于应收账款和其他应付款

我公司跟一个公司有业务往来,也有资金借用往来,这样可不可以直接把应收账款和其他应付款对冲,因为销售时没有注意到这一块,都已经结帐了,感觉两边都挂着账不太好,如果可以的话,是 借:其他应付款 贷:应收账款
吗?是不是不用附原始凭证了?

可以对冲 !
你可以写一张要求对冲的字条,让相关负责人签字同意后再登记入账
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2009-11-24
应该不可以的吧
性质不一样
如果关系到记提坏帐准备的话,肯定不能对冲了
会计上没有这样的做法
对冲掉了坏帐的记提依据就错了

会计分录 借:应收账款 贷:其他应付款 这个分录是什么意思?
该分录用于非货币性交易的往来对冲,也用于同一商户多户头的调整

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其他应付款能和应收账款合并吗?
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公司之间的往来款账务处理怎么做?
公司之间往来款项如何做账?1、应收账款的会计处理:借:库存现金\/银行存款\/应收账款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)2、应付账款的会计处理:借:原材料\/库存商品应交税费—应交增值税(进项税额)贷:库存现金\/银行存款\/应付账款3、其他应收款的会计处理:借:其他应收款—某公司\/...

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