参考资料:sap,材料成本差异
本回答被提问者采纳sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?
sap月结时像一些成本(材料)差异,结转处理如下:1、没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;2、若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。sap材料差异,是由于入库时候物资的成本是按照采购订单的价...
SAP月结时产品成本核算流程
成本中心费用分割(KSS2):在月末,成本会计需检查费用是否全部输入完成。未完成的,需完成费用报销、输入、折旧计提与费用分配,接着对成本中心费用进行分割。此步骤通过 KS22 实现初级成本要素金额归类到次级成本要素,消除成本中心与工单成本口径差异。实际作业价格计算(KSII):此步骤计算当期实际作业价格...
sap生产订单结算,实际成本差异结转哪里来的?在线等急
这个是进行工单月结产生的量差,CO88结算出来的,是产出机种标准成本与备料的标准成本之间的差异,以及内部作业标准与实际的差异。在CKM3里面收据-生产里面的订单结算那行可以看到。
SAP软件 财务月结步骤(建议收藏)
未分摊差异调整:使用F-02录入凭证,将剩余未分摊差异调整至主营业务成本。成本中心差异调整:使用F-02录入凭证,手工调整成本中心尾差至主营业务成本。总账关账部分 收入成本匹配:使用自开发报表,处理产品销售与发票开具时间不一致的情况,确保销售收入和成本匹配。外币评估:使用FAGL_FC_VAL,按月底最...
SAP软件 成本月结之_订单结算
第一步:计算WIP(Work in Progress),使用KKAO\/KKAX工具。第二步:计算差异,使用KKS1\/KKS2工具。第三步:执行结算,使用CO88\/KO88工具。在执行这一步骤后,系统会生成会计凭证。在执行结算前,通过CO03工具可以查看订单的成本信息。当订单的状态为PDLV时,其余额为WIP金额;当订单状态为DLV(或TECO...
SAP软件 财务月结步骤
首先进行“月初准备”,包括打开新的财务账期及物料账期、维护当月汇率、作业类型计划价格维护以及物料标准价格发布。这些步骤确保次月业务能够正常运行,并为成本结算奠定基础。具体操作包括使用S_ALR_87003642或OB52打开财务账期,使用MMPV打开物料账期,使用MMRV查看物料账期,维护系统默认汇率,以及维护作业价格...
重复制造 sap 月底怎么结算
1、分摊或分配辅助成本中心费用到直接成本中心 2、结算直接成本中心,计算出直接成本中心的实际费率 3、结算成本收集器(作业重估、在制计算、在制差异计算,成本收集器过账)4、物料分类账实际成本还原 主要是以上步骤,不同的公司需求不同,对一些费用和收入的处理也需要在月结时特殊处理,希望有帮助 ...
sap成本月结的具体步骤是什么
SAP月结、年结、开帐操作 : D! y9 z1 b# a& o步骤 业务 岗位 事务 备注 r, ~0 S( F9 C9 U. ~( q月结部分 1 核对库存 材料会计 MB5B 帐实一致 ]) b! C& }5 E. y1 z5 w- X8 w 2 关闭上一期、打开下一期物料期间 成本会计 MMPV ...
45,SAP月结流程有哪些
月结流程通常包含以下步骤,仅供参考 1、资产模块提折旧金额 2、GR\/IR重组 3、外币余额重估 4、应收应付重分类 5、间接成本中心费用分摊\/分配 6、直接成本中心费用结转 7、成本收集器作业重估 8、成本收集器在制品计算 9、成本收集器差异计算 10、成本收集器过账 11、物料分类账实际成本还原 以上是重复...
SAP 工单计划成本的成本核算变式配置?
基本上,sap的成本核算方案,可以满足国内会计和税务上的需要。一般在正式结算之前,需要把所有该分摊的制造费用全部分摊完成(或分摊到生产订单上,或分摊到生产类成本中心),这是前提。对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊...