如果当月的发票开错没来得及作废要怎么处理?

如题所述

【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面
【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式:购买方申请或销售方申请。
你上面说是开错,那就是销售方申请
销售方申请开具红字发票申请单,选择“销售方申请”,根据实际情况选择理由后,并填写对应蓝字发票代码和号码
【第三步】销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单

申请单导出
主要功能:可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。
操作步骤:
【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面
【第二步】选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为xml文件
【第三步】确认后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮。申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
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