月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:
1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账
2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的月份,然后在点击期间损益结转,再在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目
3、选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了
4、对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了
5、结完账之后,需要在账表、余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存
直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:
1、进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:
2、点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。
3、系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。
扩展资料:
固定资产模块月末结账事项
1、固定资产单独使用一个账套时,在月末结账前一定要单独进行数据备份工作;固定资产与总账在同一账套中使用时,固定资产系统结账完成后总账系统才可以结帐,不需要单独备份数据。
2、固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了。
3、对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。
急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成...
用友U8系统的月末结转流程是怎样的啊
在完成全部手工录入的凭证记账后,用友U8系统进入月末结转流程。这一过程包含以下几个关键步骤:首先,系统进行固定资产计提。这是根据财务规则计算并记录在系统中的固定资产折旧或摊销金额。这一环节确保了资产价值的准确反映。接着,进入月末结转阶段,其中包括期间损益结转。系统自动将期间内的收入、成本、费...
用友U8系统的月末结转流程是怎样的啊
审核无误后,进行记账操作,这是确保所有财务数据正式记录在案的关键步骤。完成上述步骤后,接下来是固定资产的结账工作。这一步骤旨在确保固定资产的所有记录和数据在会计期末得到妥善处理和归档。结账完成后,企业将进行月末结账。月末结账是一个综合性的财务处理步骤,它不仅包括了对所有财务数据的最终确认...
用友U8两个月出一次表,月末怎么样结账
月末结账是企业财务工作中的重要环节,其步骤至关重要。在用友U8系统中,首先需要进行当月的数据录入与核对,确保所有发生的业务都被准确记录,无任何遗漏。这一步骤要求详细检查每笔交易,确保数据的准确性和完整性。接着,进行月末调整,这是对账务进行修正的过程,例如处理坏账准备、费用摊销等问题。这些调...
用友ERP——U8的月末结账顺序
对于月底用友ERP的操作流程是否可以如下:填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表
用友U8年末如何结账?
1、12月31日按平时进行月结的方法进行月末结账;2、也是以12月31日这个日期,以账套主管的身份登录系统管理,创建下一年度的年度账(在登录系统管理时,请选择要进行年结的账套);3、把系统日期更改到新年度的1月1日,同样以账套主管的身份登录(并选择要结转的账套号)至系统管理,在年度账的菜单下...
用友U8财务软件固定资产模块下,对固定资产结账时的困惑。
财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。只是将累计折旧推送到总帐系统里。所有的固定资产都通过固定资产卡片反应到固定资产模块中。如图:
用友U8财务软件的月末结账的具体步骤,专业一点,谢谢了,谢谢大家
1 先备份帐套 2 以帐套主管用户(demo )在系统管理里登录 第一次以本年度日期 进入后在年度帐中点新建 系统自动建立下一年的年度帐 ,成功后退出 3.以帐套主管用户(demo )在系统管理里登录 第二次以下年度日期 进入后在年度帐中点结转数据即可 4. 年结完成后别忘再备份一下 ...
用友U8系统的月末结转流程是怎样的啊?
审核,记账当月所有凭证,结转损益
用友u8固定资产模块月末不让结账怎么办? 提示:1,未折旧;2,折旧后对...
1.你确实没计提折旧 那就到固定资产模块里——处理——计提本月折旧,然后结账 2.你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。然后修改卡片,然后计提折旧,这是就会出现提示2折旧后对帐套数据进行过修改,折旧已提。怎么处理呢?你就在固定资产模块——设置—...