用友财务软件凭证已记账已结账,利润表生成新的数据,资产负债表年初数和年末数还是上一年12月份的数据

是做一月份的报表,关键字录入也没有问题,利润报生成的数据也没有问题,就是资产负债表年初数和年末数相等,是上一年的12月份的数据

检查一下公式,年初应该是QC 年 的字样,期末数字是QM 月 的字样。
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用友T3软件中资产负债表中的本年利润期末数与利润表中的净利润本年累 ...
资产负债表中不是“本年利润”,是“未分配利润”,期末数应为利润表中的“净利润本年累计数+年初未分配利润”。损益类科目应严格区分借方和贷方,凡发生相反业务应按红冲入账。如销售退回应入红字贷方,利息收入应入红字借方,收回水电费应入红字借方,计提所得税应入借方,冲销多提的所得税应入红字...

用友财务软件年中建账,利润表如何处理
一种是在期初余额的损益科目中录入前几个月的累计数,然后在利润表的本年累计栏设置LFS,利用累计发生额公式来计算。另一种方法则是不录入损益科目的期初余额,在打开利润表并转换到格式状态后,在本年累计栏的公式中添加前几个月的发生额,通过多面手点重算功能进行调整,直至数据准确。值得注意的是...

财务软件里的资产负债表还有利润表是自动生成的吗?
财务软件里的资产负债表与利润表是自动生成。报表内预置有取数公式,当月凭证填制完毕且记账后,只要设置好取数期间、重算全表,报表就可以自动生成。如下图所示:

用友软件中,资产负债表未分配利润年初数加上利润表累计数年末数怎么不...
资产负债表未分配利润年初数加上利润表累计数年末数应该等于资产负债表期末数,在年初利润分配账户余额不变的情况下是对的。实际上它应该是,资产负债表未分配利润年初数,再加上本年利润分配的净增减数和本年利润余额应该等于资产负债表未分配利润期末数。利润表的累计数,一般在1-11月份不发生减少。但...

用友财务软件结账后怎么生成报表
7、打开财务报表模板后,接着在上方任务栏中找到数据按钮,并点击打开。8、点击数据后,找到录入关键字,依次输入年份,月份等信息,输入完成后点击确定按钮,报表便会自动重算你所需要的月份的报表信息。9、最后,报表数据便生成成功,若需要打印出来只需要点击页面上方的打印按钮即可进行打印。

用友软件中资产负债表中未分配利润年初数与期末数差额不相等怎么办...
资产负债表中未分配利润年初数与期末数差额不相等,就是因为有了以前年度损益调整形成的,差额等于以前年度损益调整金额就没有错。不用改写一说明附报表上就行了。

...表呢?我已经都记账,结转,结账完毕了,资产负债表也出来了,但是利润表...
如果你已经有了利润表,那好办,进入格式设置,将本月数与累计数的公式全部删除。点中本月数的某个单元(比如是主营业务收入),按“=”,就会弹出一个公式框,点函数向导→用友账务函数→选发生额→下一步→参照,其中:账套号,会计年度,期间都选默认,科目是5101,方向是贷,勾选“包含未记账凭...

用友财务软件操作流程
在用友ERP总账的设置中)→填制凭证→审核凭证→记账(总账的凭证中)→结转(转账定义、转账生成)→审核→记账→结账(总账的期末中)→报表(资产负债表、利润表)。

高分(求) 资产负债表的填写
1、如果用用友软件,手工填写资产负债表的话,是根据余额表来填的;2、年初数就是根据余额表上的年初数填,即填上年的期末数,如果是月报的话,1-12月每个月的年初数都一样,都是上年的年末数;3、期末数就是根据余额表上当月的期末数填写,如果不是每月结转一次当期损益的话,利润分配一栏就填按...

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作
账套主管需以新年度登录管理系统,点击"年度帐",选择"结转上年数据"。进行"供销链结转",点击"确认",点击"开始"并点击"确定"。接下来,点击"年度帐",再次选择"结转上年数据",点击"工资管理结转"。确认并选择"是",然后点击"是",进行是否选择清零项的操作,选择"选择清零项目"后点击"结束"。继续...

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