(1)现金支付学习培训费应计入哪个科目?(应付职工薪酬还是管理费用)分录怎样 做
(2)购买日用品计入管理费用-办公费这样可以吗
(3)缴纳堤围防护费,分录应怎样做
(4)收到一张支付结算业务审批结果,上面写着收方名称:某公司,转出账号
金额 处理结果 51864 终审完毕。这个需要做分录吗?如果要分录是怎样的?
(5)结汇分录怎样做
汇入汇款通知书:入账金额USD18268.48,汇款金额USD18268.48
水单:卖出币种/金额USD18256.48,买入币种/金额CNY124150.76
成交汇率:现汇6.7959(之前的汇率是6.7742)
不好意思,我是新手,问题好像有点多,请各位高手教一下我该怎么做吧,谢谢!
缴纳堤围防护费究竟是计入应交税费还是管理费用,如果计入管理费用要先计提吗
结汇的分录是不是这样的:
借:银行存款-人民币户
贷:银行存款-外币户
(借或贷)财务费用-汇兑损益
我看到被人说要按照中间价计算,那是怎样计算的,我不太明白
有几个会计分录不太会做,请各位高手指点一下
堤围防护费是管理费用不计提 现金支付学习培训费一般计入管理费用 借:管理费用 贷:现金 缴纳堤围防护费,分录 借:管理费用 货:银行存款 到一张支付结算业务审批结果,上面写着收方名称:某公司,转出账号 金额 处理结果 51864 终审完毕。借:应付账款-某公司 贷:银行存款 结汇分录 借:银行存款CNY ...
会计分录:求高手帮忙。。 - -在这里谢谢各位GGJJSSAY了。。
1、借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 2、借:交易性金融资产 贷:银行存款 3、借:银行存款 贷:长期借款 4、借:管理费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 5、借:长期应收款 贷:投资收益 6、借:管理费用 制造费用 贷:累计折旧 7、借:银行存款 累计摊销 贷:无形资产 8...
请各位高手教我做一下会计分录,谢谢~!
会计分录如下:1.借:原材料—甲材料 42732.5 —乙材料 60465 应交税费—应交增值税(进项税额)17477.5 贷:应付账款—某单位 120675此题运费按重量比例分配,而且运费的7%可在税中抵扣2.借:其他应收款—张某 3000 贷:库存现金 30003.借:原材料—丙材料 6279 应交税...
会计分录(有点懵了),谢谢各位高手了
现实中没见过这种情况,但一般都需要先估算实际内含利率。我估计了一下,大概是7.77%。1. 借 银行存款 292 贷 应付债券 292 2. 借 应付债券 1.5 贷 银行存款 1.5 3. 第一年 借 利息费用 22.57(290.5*7.77%)贷 应付利息 18 应付债券 4.57 第二年 借 利息费...
预算会计分录题,请各位高手帮忙解答,万分感谢,在线等,急急急
1、借:与下级往来 500000 贷:国库存款 500000 2、借:国库存款 10000000 贷:与上级往来 10000000 3、借:国库存款 6000 贷:一般预算收入 6000 4、借:一般预算支出 1000000 贷:预拨经费 1000000 5、财政部门的分录 借:暂付款 56800 贷:国库存款 56800 借款的行政单位的分录 借:银行存款 56800...
悬赏20分!!各位高手:请教会计分录问题
1.借:主营业务收入 50000 贷:银行存款 50000 借:主要业务成本 40000 贷:库存商品 40000 2.借:管理费用 600 贷:库存现金 600(如果之前有请款,则贷:其他应收款)3.借:固定资产 3000 贷:应付账款 3000 4.借:应付职工薪酬 5000 贷:现金 5000 5.借:银行存款 500 贷...
请高手帮忙:关于出口业务的会计分录该如何做
借:银行存款-美元户 人民币=800*汇入日汇率 (美元 800)贷:预收帐款-客户 人民币=800*汇入日汇率 2、7月份货物出口 借:预收帐款-客户 人民币=800*7月1日汇率 贷:主营业务收入 人民币=800*7月1日汇率 3、差额做 汇兑损益 (看预收帐款的余额做)借:财务费用 -汇兑损益 (可能在 贷方...
这些会计分录如何编写呢?请写清楚题号,谢谢各位高手的帮助!
1.借:其他应收款——李明 800 贷:库存现金 800 2.借:在途物资——甲 160000 ——乙 128000 贷:应付票据 288000 3.借:在途物资——甲 1040 ——乙 520 贷:银行存款 1200 库存现金 360 4.借:原材料——甲 161040 ——乙 128520 贷:在途物资——...
计提工资,支付还有帮职工扣代扣代缴的会计分录怎么做?请高手指教
总包代扣代缴税款,收到发票和税票后分包方怎样做会计分录??急,请高手指教,小女子万分感激! 1、公司签订分包合同,而未从事施工收到32 借:银行存款32 贷:预收账款32 待工程完工验收后确认收入 借:预收账款32 应收账款20 贷:主营业务收入490356 应交税金--应交营业税15500 --应交...
下面这个分录怎么做?请各位会计高手指点,先谢谢啦!
我是这么理解的,既然有多余货款,那么应该是中兴公司应该预付货款了吧。所以该企业应该这么做 借:银行存款 224200 贷:预收账款 224200 借:预收账款 224200 其他应收款——代垫运费 800 贷:主营业务收入 176000 应交税费——应交增值税(销项税额)29920 银行存款 19080(18280+800)...