金蝶K3标准结账流程

如题所述

金蝶K3标准结账流程你知道金蝶K3结账流程是怎样的吗?你对金蝶K3结账流程了解吗?以下是我为大家带来的金蝶K3标准结账流程的知识,欢迎阅读。
金蝶K3标准结账流程
结账顺序:1、供应链;2、应收管理;3、应付管理;4、固定资产;5、现金管理;6、总账。
Step1:供应链
结账之前,需要检查项目:
1、外购入库单、销售出库单、其他入库单、产品入库、领料单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调拨单、委外加工入库单、委外加工出库单、委外加工入库单均要审核。其中:外购入库单、其他入库单、盘盈单、产品入库单的单价和金额不准为0。委外加工入库单的加工单价不准为0。
2、存货核算——入库核算
(1)外购入库核算:作用(核算时间要长一点)是将本期发票金额重写到已勾稽的'外购入库单。保持发票与入库单金额一致;
(2)委外加工入库核算:作用是将委外加工出库单的材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中,并将加工费分配给对应的产品;
(3)自制入库核算:作用是将当期完工产成品的生产成本批量填写到“产品入库单”;
(4)其他入库核算(组装核算):作用是将组装BOM中的“其他出库单”的发出成本写给对应的“其他入库单”的入库单价。
3、存货核算——材料出库核算(没有错误报告);产品出库核算(没有错误报告)。
4、凭证管理——生成外购入库暂估冲回、外购入库、外购入库估价入账、生产领料单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、产品入库销售出库(赊销)、销售收入(赊销)都要生成记账凭证。
5、存货核算——期末关账。
先关账再对账,对账成功(没有差额)后再点“反关账”。
6、对账完成后,再结账。
Step2:应收、应付管理(结账不分先后)
1、本期所有单据均要生成记账凭证;
2、对账检查,总额对账, 科目对账,(应收管理:项目选客户、科目为应收账款与预收账款。应付账款:项目选供应商、科目为应付账款与预付账款),注意过滤条件中要包括暂估款等;
对账结果期初、本期、期末均无差额;
3、结账。
Step3:固定资产
1、业务处理——本期所有变动后的卡片均要和生成记账凭证;
2、期末处理——计提折旧(本期生成凭证);
3、期末处理——自动对账(包括未过账凭证)做到无差异;
4、期末处理——期末结账。
Step4:现金管理
1、现金、银行存款均要从总账引入记账凭证生成日记账;
2、现金——现金对账,做到无差额;
3、银行存款——银行存款对账,做到无差额;
4、期末处理——期末结账。
Step5:总账
1、本期所有凭证先审核(批审)审核人与制单人不为同一人;
2、过账(批过);
3、结转损益生成记账作凭证并审核;
4、生成的损益凭证单独过账;
5、结账;
6、出报表(资产负债表、利润表)。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
无其他回答

金蝶K3标准结账流程
2、存货核算——入库核算 (1)外购入库核算:作用(核算时间要长一点)是将本期发票金额重写到已勾稽的'外购入库单。保持发票与入库单金额一致;(2)委外加工入库核算:作用是将委外加工出库单的材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中,并将加工费分配给对应的产品;(3)自制入库核...

金蝶k3怎么过账
金蝶K3的做帐流程是:记帐,过帐,结转损益,结帐。一步:记帐,所有的凭证输入完成。第二步:凭证输好需要凭证过帐,这样资产表就有数据了。第三步:所有管理类损益类科目余额结转到本年利润当中,结转损益。第四步:结转好的凭证,再过一次帐,损益表的数据就出来了。第五步:本月的帐结束后,需要...

金蝶K3期末结账流程怎么操作
1. 确保所有的日常业务已经完成并审核,包括凭证录入、审核和过账等。2. 进行期末调汇,如果有外币核算的业务,需要根据汇率进行调整。3. 进行结转损益,将所有损益类科目的余额结转到本年利润科目。4. 对结转损益的凭证进行审核和过账。5. 进行期末结账,生成期末财务报表。在进行期末结账前,需要进行一...

金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本...

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
金蝶K3专业版的过账流程包括记账、过账和结账三个步骤。过账完成后,应进行结账操作。具体步骤如下:1. 使用正确的“用户名”和“密码”登录金蝶软件。2. 进入软件主界面后,选择“账务处理”选项,开始结账。在进行此操作前,请确保所有记账凭证已经被审核并过账。3. 点击“财务期末结账”。4. 在弹出...

金蝶年终12月结账流程
这种软件结账流程步骤如下:1、登陆金蝶K3软件进入账务处理界面。2、使用固定资产模块,先进行计提折旧,并生成计提凭证。3、做完本月凭证后,进行凭证审核操作,可批量审核或一张一张审核。4、凭证审核后进行过账工作。5、进行结转损益,结转损益会把损益类科目余额结转到本年利润科目上。6、将结转损益的...

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
在金蝶K3专业版中进行过账的步骤如下:首先,确保所有记账凭证已经审核并通过。接下来,登录金蝶软件,进入主界面后选择“账务处理”。在此菜单下,点击“财务期末结账”,然后按照系统提示操作,确认开始结账。系统会询问是否确定要开始期末结账,选择“确定”继续。完成结账后,检查结账结果。如果金蝶软件右...

金蝶K3操作详细流程
1. 打开“我的音乐”,点击“金蝶K\/3图标”进入管理账。2. 在组织机构页面,输入公司密码2011。3. 选择当前账套:2011.01|久伟市政,使用用户名demo和密码demo登录。二、总账管理:1. 会计流程:- 正流程:凭证录入→审批→过账→结转损益→期末结账 - 反流程:反结账→反过账→反审批→修改删除→...

金蝶k3出纳做账流程
金蝶K3出纳做账流程涉及多个环节,从日常收付款、财务报销到工资发放,每一步都需精准操作。在系统中录入相关数据是第一步,这包括收入支出、账户信息、费用类别等详细信息。录入完成后,根据实际业务情况记账,确保每笔交易的准确性。有时还需关注银行流水,及时查看银行余额对账,保证资金流的透明度。月末...

金蝶K3版如何结转损益?
1、首先,点开金蝶的主页面,点击“账务处理”。2、在跳出的界面中点击下方的“结转损益”。3、接下来需要在对话框中点击下一步,如下图所示。4、接下来需要在跳出的界面中点击“完成”,如下图所示。5、这时金蝶会提示你已经生成了一张结转损益的记账凭证,点击确定就可以了。

相似回答
大家正在搜