用友U8如何结帐(100分急用)

只有销售模块和应收款管理模块,总帐无。

先结哪个?
还是只要结应收款管理

都点下一步吗?请给出详细准确的操作步骤(下一步也好说清点几个)

PS:主要是怕漏选了某些东西造成什么损失,请仔细认真回答越详细越好,回答好的再追加分
一楼拜托回答问题用点诚意好不好只会粘贴,明明给你说了没有总帐模块而且要说具体详细步骤你粘贴大块干什么?你去看看我回答过的问题哪个不是原创的
三楼的老大直接说答案吧...

不过根据我自己的研究,制单是不必要的;所以只要收款单没有漏核销的就可以结帐,先结销售再结应收。我反复的研究了几遍基本没什么纰漏,今天上午断网没法上来不过我已经结完并且录完5天的单了(今天6号),现在我就是想看看有没朋友有诚意按我的要求回答一次能让我得到哪怕一点闪光点我就给分...

四楼朋友可否回答一下记账凭证有什么用,我可以生成科目余额或发生额的日报表吗?还有你说的是有局限的,你应收不反结账的话,销售不能反审核也不能修改非本会计期间内的发票的。

销售模块和应收款模块是互相依存的关系,而不是先后关系。销售模块属于业务系统,应收款模块属于财务系统。操作上先结哪个都可以,关键是在结帐前,确认你要结的模块的工作已经全部完成。
所谓“互相依存”,具体是:销售模块向应收模块传递在销售模块录入的销售发票、销售调拨单、现收款单及代垫费用单。应收账款模块向销售模块传递在应收模块录入的销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用的核销情况。
在你没有使用总帐模块的情况下,制单是没有必要的。“制单”的意思就是生成记帐凭证。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2008-12-05
做用友的年结工作最重要的就是要注意不要太急,每一步都要做好.
1、做年结之前最重要的一步就是做好12月末的备份,这个备份非常的关键,如果年结当中出现了任何问题就要用这个备份才能恢复。
这个备份要多存两个地方,最好是要引入一下看是否能正常的恢复。
2、做好了备份之后就可以进行数据的结转了,接下来要做的就是要建立下一年度的年度账套。
用账套主管的身份注册到系统管理当中,在年度账中建立一个下一年度的年度账,建立成功之后重新注册,还是用主管的身份,注册的年度要选择新建的年度。
3、上面的工作完成之后就是按模块来结转,你的模块很少就没有太多的注意了,就是最后结转总账,先把工资和固定资产结转就行,然后结总账,结转成功就可以进门户了。
4、结转成功之后不能代表你的所有工作都已经完成,还要进入新的年度看对比一下上一年度的结余额和新年度的期初,看是否一致,如不然就要做一些调速或是重新结转。
5、进行新年度的期初调整。
注:年结之前一定要把上一年度的所有数据进行检查,不能有未记的凭证,如是行政事业注意你的收支类科目余额。
第2个回答  2008-12-05
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第3个回答  2008-12-05
可以给我打电话!本人是做用友软件实施后售后的!QQ:546666799

请教用友U8系统中如何结账
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