开增值税专用发票,发票中单价与合同不一样,价税合计的金额是与合同一致,求解释

如题所述

价税合计金额必须与合同一致。

在进行销售折扣时,将销售额和销售折扣书写在了同一张销售发票上,可以将折扣后的实际金额作为销售额,并计算出增值税;销售额和折扣额是分别开具发票的,不能从销售额中减去折扣额。

增值税专用发票一般分为四联,第一联是存根联,由售货方留存备查;第二联是发票联,归购货方记账时使用;第三联为抵扣联,由购货方交税务机关作为抵扣税款的凭证;第四联为记账联,由售货方记账时使用。增值税发票的内容主要包括发票名称、号码、联次,购货人单位、地址、税务登记号,税款金额、商品名称或经营项目等。

扩展资料:

增值税发票开具要求规定:

1、购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。

2、一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

3、一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。

参考资料来源:百度百科-增值税专用发票

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
增值税实行价外税,也就是由消费者负担。
所以,客户支付的金额是含税金额。
单价=价税合计(客户支付的金额)/(1+税率)
税额=单价*税率本回答被网友采纳
第2个回答  2016-11-16
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开增值税专用发票,发票中单价与合同不一样,价税合计的金额是与合同一致...
价税合计金额必须与合同一致。在进行销售折扣时,将销售额和销售折扣书写在了同一张销售发票上,可以将折扣后的实际金额作为销售额,并计算出增值税;销售额和折扣额是分别开具发票的,不能从销售额中减去折扣额。增值税专用发票一般分为四联,第一联是存根联,由售货方留存备查;第二联是发票联,归购...

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