金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?

金蝶可以修改已经过账和结账的凭证么?如果可以,请问怎样操作呢?谢谢!!!

可以。发现上期的凭证出现错误,修改上期已经结过账的凭证就必须反结账-反过账-反审核。

方法如下:

1、反结账:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,出现下图,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账:反结账之后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图,进行操作。

3、做完反结账、反过账操作后,如下图,由过滤条件直接进入会计分录序时账里反审核凭证。

扩展资料:    

记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。

正确填制会计科目、子目和编制会计分录:填写会计科目时,应当填写会计科目的全称,不得简写。为了便于登记日记账和明细账,还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷,避免多借多贷的会计分录。

但是对于一些特殊的会计分录,例如,收回联营投资,只有多借多贷才能说明来龙去脉时,应按多借多贷填写一张记账凭证,而不能拆为几个简单会计分录或一借多贷、多借一贷的会计分录。但是,多借多贷的会计分录在会计实务中并不常见。来的全部红冲掉。

借:银行存款 700(红字)。

贷:营业收入 693 (红字)。

财务费用 7(红字)。

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2020-01-03

可以。

如果已经结账,可以反结账后,再反过账,这样就可以修改了,如凭证是以前期间的,建议用红字更正法。(先用红字也就是负数编制一张与原来一样的凭证,用蓝字重新编制一张正确的凭证,要记得在摘要里面注明冲销和更正的是某年某月的哪一张凭证)

在企业实际操作中,也会遇到强行修改凭证号,这样容易导致软件出现凭证号断号,且影响结账的情况,所以用户不能随意修改凭证号。这里有一个例外,就是如果在凭证未过账前是可以进行修改的,要想修改凭证号,在设置时不要在不允许手工修改凭证后前打勾。

扩展资料:

注意事项:

1、如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。

2、存货核算:需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成,所有的钩稽、入库出库核算完成,并将对应的单据生成凭证。

3、应收应付:使用了应收应付的,还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成,并生成凭证。

4、业务系统期末结账:当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后,可以进行期末结账。结账后,业务系统进入下一会计期间。

参考资料来源:百度百科-金蝶财务软件

参考资料来源:百度百科-记账凭证

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第2个回答  推荐于2017-12-16
迷你版的不能反结帐和反过帐,只能用手工账务处理,红字更正法,先把错误的凭证冲红,然后做张正确的凭证!

标准版的可以反结帐和反过帐
反过账 ctrl+F11
反结账 ctrl+F12
反完了再将审核取消修改即可本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-16
可以用改错账的方式改过来.
比如说,红字冲减,蓝字增加
就是用我们所学的那些改错账方法改就行了
第4个回答  2013-08-16
已经过账和结账的凭证要修改只有以下两个办法:
1。进行反结账,和反过账,使凭证回到没过账和结账的状态;
2。类似于手工账务处理下的,红字更正法,先把错误的凭证冲红,然后做张正确的凭证!

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