金蝶报表为什么应付账款自动转为预付账款?
这是报表中的公式设置问题,根据正常的业务逻辑判断,估计你的应付账款存在的借方余额,而系统默认的报表公式是将应付账款的借方余额转入预付账款的借方。但是如果你们的使用习惯不是这样的,你可以自行修改报表模板中的公式。
金蝶KIS标准版报表上应付账款数据怎么体现不出来?应付账款的数据跑...
查看取数公式,与科目余额表核对,应付账款与预付账款是两个科目,不会跑。
金蝶KIS标准版报表上应付账款数据怎么体现不出来?应付账款的数据跑...
其中1122、1131、1123、2202、2203依次分别表示应收账款、坏账准备、预付账款、应付账款、预收账款科目。如果你的这些科目代码与这里的不同,那么将中括号中的代码直接修改成你的就可以了。
金蝶软件上的预收跟预付科目明明没做分录,那为什么报
如果在金蝶软件设置了报表重分类的话,应收账款科目出现贷方余额的,重分类到预收账款科目;如果应付账款科目出现借方余额的,重分类到预付账款科目。故出现了预收账款和预付账款没有分录,但报表会有金额的情况。
应付账款余额为借方,金蝶软件报表中就直接显示预付账款了吗?
不是的,报表要你自己去设置取数的;当报表“预付账款”项目你设的取数为“应付账款”科目借方余额时,那么应付账款借方余额,就会显示在报表“预付账款”项目,表示预付账款。希望能帮助到你!
金蝶里应付账款冲预付账款怎么处理?
方法:基本原则是参照《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十三条中金融资产、金融负债抵销列报的条件处理。针对同一客户或者供应商的预付、应付款项,如果可以选择净额结算的,可以对冲;如果仍然选择逐笔结算的,不能对冲。暂估工程款没有明确到特定的建造承包商的,应不能与预付款项对冲。
...软件中录入凭证时没有预付账款科目,为什么报表中会有预付账款的数 ...
这个问题我也遇见过,可能是你上期结转过来的,你可以在科目设置里面,按资产负债表的代码添加预付帐款的科目,前提弄清楚了余额是否有问题。有问题就要调整。很好解决,你看一下去年是不是有预付科目,或者与应付科目有所混淆,调整一下,注意添加预付科目的时候,一定要与资产负债表里面公式一样。
金蝶贷方应付账款赤字怎么处理
首先,检查账套中是否存在预付账款的科目。如果存在,则说明预付账款与应付账款的科目混淆使用。此时,只需进行调账操作即可。如果账套中没有预付账款科目,则应付账款赤字实际上表示的是预付款的含义。若非入账差错,日常管理时无需特别调整。等到资产负债表日进行报表编制时,应将这部分赤字重新分类至预付...
你好,金蝶软件中应付账款的借方不想在预付账款里列示,怎么设置公式呢...
这个是报表上的公式:=<1123>.JY+<2202>.JY 注意1123是科目代表预付账款,JY代表借方余额,2202也是科目代表应付账款,只要去掉后面就可以。但是注意,在应付账款科目,公式是=<2202>.DY+<1123>.DY,这里加了预付账款贷方的金额。
...原因是应收账款中有贷方余额和应付账款中有借方余额,谢
你重分类调整以后再行录入 应收账款的贷方计入预收账款 应付账款的借方计入预付账款。