1、5日,用银行存款支付产品广告费2000元。
2、8日,销售给青海工厂甲产品500件,单位售价600元,销项增值税51 000元,款项已存入银行存款户。
3、10日,销售给前进工厂甲产品200件,单位售价600元,销项增值税20 400元,款项暂未收到。
4、14日,销售给雪莲工厂乙产品400件,单位售价250元,销项增值税17000元,款项已收存银行。
5、20日,用银行存款支付产品销售运输费300元。
6、23日,销售给立伟工厂甲产品100件,单位售价600元,销项增值税10200元,乙产品200件,单位售价250元,销项增值税8500元,款项已收存银行存款户。
7、25日,收到前进工厂偿还的甲产品货款140 400元存入银行。
8、28日,销售给红卫工厂C材料100千克,单位售价20元,销项增值税340元,款项已收存银行。
9、31日,结转本月产品销售成本,其中,甲产品单位生产成本320元,乙产品单位生产成本100元。
10、31日,结转本月销售C材料100千克的成本1200元。
11、31日,按本月应交增值税68000元的7%和3%分别计算应交的城市维护建设税和教育费附加。
要求:
根据以上经济业务编制会计分录。
2、计算本月甲、乙产品的销售成本。
一共不是11题吗。。。
追答是的 最后的税金计算就是11题
追问税金计算也要做成会计分录的呀
照你这么做账,公司都倒闭了
追答亲 我只是在练习我的 不用这样吧
本回答被网友采纳有会做会计分录的朋友吗?麻烦帮我看下这几个经济业务要怎么做吧,先谢...
1、借:销售费用-广告费 2000 贷:银行存款 2000 2、 借:银行存款 351000 贷:主营业务收入 300000 应交税费-应交增值税(销项税)51000 同时 借:主营业务成本 160000 贷:库存商品 -甲产品 160000 3 、 借:应收账款 140400 贷: 主营业务收入 120000 应交税费-应交增值税(销项...
有会做会计分录的朋友吗?麻烦帮我看下这几个经济业务要怎么做吧,谢谢了...
借:主营业务收入350 000元 其他业务收入10 000元 投资收益120 000元 营业外收入20 000元 贷:本年利润 500000 7、31日,结转损益类费用账户的余额,其中,主营业务成本210 000元,销售费用8 000元,主营业务税金及附加8 500元,管理费用34 500元,财务费用2 000元,其他业务支出7 000元,营...
想请教一下以下这几个经济业务会计分录怎么做?
1.借应收账款35100 贷主营业务收入30000 应交税费-应交增值税5100 2.借其他货币资金27000 贷银行存款27000 3.借银行存款200 预付账款26800 贷其他货币资金27000 4.借银行存款35100 贷应收账款35100 5.借管理费用2650 贷库存现金2650 6.借应付账款13000 贷银行存款13000 7.借银行存款42000 贷应收票...
有谁会做会计分录题呀,好心人帮个忙了。
贷:银行存款 500 借:主营业务成本 50000 贷:原材料 50000
帮忙做这个会计分录,谢谢了~~~只做第5题就行。先谢过了!
1、罚款:借:营业外支出 10000 贷:银行存款 10000 2、确认无法支付的应付款项:借:应付账款 20000 贷:营业外收入 20000 3、结转损益类收入类账户余额:借:主营业务收入 350000 营业外收入 20000 贷:本年利润 370000 4、结转损益类费用类账户余额:借:本年利润 22000...
这些会计分录怎么做,急啊,先谢谢了
32000 (5)借:预提费用 90000 贷:固定资产 70000 财务费用 20000 (6)借:短期借款 50000 长期借款 100000 贷:银行存款 150000 (7)借:无形资产 200000 贷:实收资本 200000 (8)借:盈余公积 30000 贷:资本公积 30000 (9)借:固定资产 120000 贷:营业外收入 120000 剩下的自己看看书再做吧!
谁是会计高手啊 帮帮我吧 做会计分录 谢谢啦 急用啊!
借:银行存款 234000贷:主营业务收入 200000贷:应交税金--应缴增值税 34000 借:会展费用 10000 21、以银行转账方式支付上月供应商货款50,000元。应付账款 50000银行存款 50000 22、确认上月发生的销售退货,退货金额20,000元,将其货款退回客户。银行存款 20000应收账款 20000 23、按照固定资产...
请大家帮我一下,做一下会计分录,谢谢了。
你这个集体福利,是自产、委托加工的还是外购的呢?如果是外购的用于集体福利是不允许抵扣增值税,不视同销售。如果是自产、委托加工的用于集体福利是视同销售的,分录:借:应收账款 8020 贷:主营业务收入 6000 应交税费-应交增值税(销项税额)1020 -应交消费税 1000 借:主营业务成本 4000...
烦请帮我看看,这题的会计分录我不会做,谢谢了
借:应预账款8000 应收账款10000+1700-8000 贷:主营业务收入10000 应交税费——应交增值税(销项)1700
懂会计的朋友们,帮帮忙,做一下会计分录,考试要用,谢谢了。急
150 000 17、自己分吧,甲材料分摊:(6\/15)*2700,余下的为乙材料的,借记在途物资,贷记银行存款 18、借:原材料-甲(16、17合计)借:原材料-乙(16、17合计)贷:在途物资 152 700 总的来说要考虑税的话,计算相应的进行税、销项税,不过好像没说税率 写得匆忙,如有不对,凑合看吧 ...