金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

我使用的是金蝶标准版,2010年12月份结账后,发现12月份的结转本年利润的凭证有错,想修改,如何反结转到2010年12月份,重做结转本年利润这张凭证,再结账,急,请各位高手帮帮忙。

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

扩展资料:

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

参考资料来源:百度百科-期末结账

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2019-06-14

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

扩展资料

为了总结某一会计期间 ( 如月度和年度 ) 的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。

期末处理包括:结转损益、和期末结账二个方面的工作。除了期末结账外,其它的功能都不是每期必须做的,根据业务的需要进行相关操作。

参考资料来源:百度百科-期末结帐

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第2个回答  2020-06-09

金蝶标准年底关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。

必须定期结算。在结算前,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。

对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。

确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。

扩展资料:

弘扬明年,账户的平衡,应行横幅年底双红线,在横幅和列双红线以下红字表示中心的措辞“提供持续”,不需要准备的证明记账,也不再会在账户的借方或贷方余额,使年度平衡帐户余额为零,但它必须超过新帐户的结束到明年。

转到下一年度的新账户时,应在新账户页中间第一空白栏写上红字“从上一年开始”,并填写上一年度的余额。

参考资料:百度百科-期末结账

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第3个回答  推荐于2017-11-25
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-06-13
标准版不能跨年度反结账,因为标准版年结是结转生成全新的账套,自动把以前年度帐套保存为 (你的帐套名称 . A10)的文件,你找到 * . A10 文件 把A10改成AIS 就可以了

金蝶标准版已结账怎样反结
首先,点击控件F12,执行反结账操作。若本月份尚未结账,则直接执行一次反结账即可;若已结账,则需反结账两次,以返回至上一月份。完成反结账后,接着执行反过账操作(Ctrl+F11)。接着,以审核人员的身份进入系统,通过编辑功能中的成批销章选项,来调整或修正相关凭证。最后,以记账人员的身份再次进入...

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
金蝶软件在进行期末结账时,首先需将所有凭证进行过账操作,随后进行损益结转。结转过程中,系统会生成一张凭证,需对这张凭证进行审核和过账,完成这些步骤后,即可进行结账。若使用的是专业版及以上版本,需在完成其他模块结账后,再进行财务模块的结账操作。对于专业版和K3系列,若需进行反结账操作,只需...

金蝶怎么反结账
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金蝶反过账不了,金蝶软件怎么反结账,怎么反过账
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金蝶已经年结的账如何反结账
在使用金蝶软件时,务必选择打开所有文件,否则备份文件可能不会显示。在打开备份文件之后,使用快捷键Ctrl+F12来执行反结账操作。这个操作会将账目恢复到结账前的状态,需要注意的是,反结账操作可能会对当前的账目数据产生影响,所以在执行此操作之前,建议先备份当前的数据。此外,反结账操作需要谨慎对待,...

金蝶软件反结账怎么反???
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;...

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