剩下的货物由于供应商(是一般纳税人)自身原因无法提供增值税专用发票。 那么,我到期要申报退税的时候,在退税申报系统里面是否只需录入有发票那一条记录就可以了,剩下那一条是不用在退税申报系统录入的,是这样吗?