甲公司07年至09年投资业务有关的资料如下:
(1)07年1月1日,甲公司以银行存款1000万元,购入乙公司股票,占乙公司有表决权股份的30%,对乙公司的财务和经营政策具有重大影响。不考虑相关费用。07年1月1日,乙公司所有者权益公允价值总额为3000万元。
(2)07年5月2日,乙公司宣告发放2006年度的现金股利200万元,并于07年5月26日实际发放。
(3)07年度,乙公司实现净利润1200万元。
(4)08年5月2日,乙公司宣告发放2007年度的现金股利300万元,并于08年5月20日实际发放。
(5)08年度,乙公司发生净亏损600万元。
(6)08年12月31日,甲公司预计对乙公司长期股权投资的可收回金额为900万元。要求:编制甲公司07年至09年所有投资业务相关的会计分录。
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会计知识 急求解答 谢谢 银行帐不是根据银行对账单做的。 是根据银行的收付款单据登记的。 比如:提取现金根据支票存根联登记的;存现是根据银行的进账单登记的;利息支出是根据银行的利息通知单登记的。三道会计题,请高手帮忙解答哦!谢谢咯,~\\(≥▽≤)\/~ ADA java问题,还请高手帮忙解答,...
会计分录高手来解答明天要用了急急急!!!谢谢了
借:原材料 50000 应交税金-应交增值税 8500 贷:应付账款 58500 2.借:固定资产 70200 贷:银行存款 70200 3.借:营业外支出 11700 贷:原材料 10000 应交税金-应交增值税 1700 4.借:银行存款 140400 贷:产品销售收入 120000 应交增值税-应交增值税 20400 5.借:在建工程...
会计高手帮忙!!!急!!!在线等!!!
如果把“自然性造成的损耗”,理解为自然灾害损失的话,增值税是不用转出的。如果是管理不善造成的,则需要转出增值税。这里,我把它理解成管理不善、霉烂变质。借:管理费用 3685.5 贷:原材料—乙材料 3000 材料成本差异 150 应交税费—应交增值税(进项税转出) 535.5 借:营业外支出 1350 其...
谁是会计高手啊 帮帮我吧 做会计分录 谢谢啦 急用啊!
借:材料采购 100,000元借:应交税金--应缴增值税 17,000元贷:应付账款 117,000元 借:材料采购运费 500元贷:银行存款 500元 借:存货 100,500元贷:材料采购 100,500元 借:待摊费用--财产保险费 12,000元贷:银行存款 12,000元 借:在产品 100,000元借:生产费用--车间一般费用 10,...
急急急!!!求会计高手帮忙!!!万分感谢!!!
(1)借:长期股权投资--投资成本 1000 贷:银行存款 1000 (2)借:应收股利 60 贷:长期股权投资――投资成本 60 ②发放时:借:银行存款 60 贷:应收股利 60 (3)借:长期股权投资――损益调整 360 贷:投资收益 360 (4)借:应收股利 60 贷:长期股权投资――投资成本 60 ②发放时:...
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2、购置生产用机器设备一台,未能收到增值税专用发票,普通发票上注明的价款为70200元,款项从银行支付。借:固定资产 70 200 贷:银行存款 70 200 3、因洪灾损失原材料10000元,增值税为1700元。借:营业外支出 贷:原材料 10 000 进项税转出 1 700 4、销售产品一批,价款为120000元...
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1、借:固定资产清理350000 累计折旧150000 贷:固定资产500000 借:固定资产清理8000 贷:银行存款8000 借:银行存款380000 贷:固定资产清理380000 借:固定资产清理22000 贷:营业外收入22000 2、借:固定资产清理50000 累计折旧1400000 贷:固定资产1450000 借:固定资产清理2000 贷:银行存款2000 借:...
关于会计的问题,请高手指教!急急!谢谢
这些问题都是做会计最基础的知识,看起来你还是要好好看看基础会计才行。1。记帐凭证右上角的凭证号可以分为银收第__号、银付第___号、现收第__号、现付第__号、记字第__号、转字第__号等.在登帐时就可以根据凭证号登记类别和号数。比如:2008年12月15日银收第1号凭证,那么你在登帐时就...
请会计高手帮我解决一下,这个答案对于我来说很只要!谢谢
存货=213460+37260+63750=314470 应收账款=95000-30000-20000=45000 预付账款=中盛厂10000+金山厂20000=30000 应付账款=90000-10000-20000=60000 预收账款=光华厂30000+民兴厂20000=50000
关于会计的问题,请高手指教!急急谢谢
1、只要增值税发票已认证,就可以结转到下个年度 2、办公用品是不可以抵扣的,如果你把发票认证了,就需要做转出。“这个月报表时,有个上期留抵税额,就无法填上300了”这个我不明白你指的什么,有转出进项税那栏,跟上期留抵税额并无关系的,你下月报税时,转出那300就行。应交税金期末本来就应该有...