企业将已提足折旧汽车抹账协议形式抹给老板顶债务怎样处理账务?
首先要把这个固定资产进行清理。第二步再做转给这位老板的账务处理。具体账务处理如下:借:累计折旧 借:固定资产清理 贷:固定资产(原值)。借:应付账款 贷:固定你啊清理 借或贷:固定资产清理(上面固定资产清理贷方或借方余额)以上内容仅供谢谢!
会计问题:车辆抵债给供应商单位,如何挂账??急
顶账的账务处理为 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:应付账款等 贷:固定资产清理 应交税费 差额计入营业外收支。
我公司顶账回来一辆汽车账务处理怎么做?谢谢!
借:固定资产 (营业外支出)贷:应收账款 ( 营业外收入)
车辆顶账账务处理
借:固定资产 贷:其他应收款——甲公司 如果这台车不是新车的话,需要甲公司提供一张现在这台车的实际价值的发票,可以去地税局代开发票,总之你要取得这台车的正式依据的发票才可以入账。
监理公司收到的监理费是开发商的车库顶的如何做账务处理?
借:固定资产 贷:主营业务收入 贷:应交税金应交增值税销项税额 如果是开发商,车库是使用过的,账务处理如下:借:工程成本 借:累计折旧(账面数值)贷:固定资产(账面原值)贷:应交税金应交增值税销项税额(使用过的固定资产公允价值或合同价值乘以税率的值减半征收)以上内容仅供参考谢谢!
...准备将已使用过的账面价值20万元的汽车顶账给应付给账款的某客户也...
账务处理如下:1.转销固定资产等:借:固定资产清理 150000.00 累计折旧 50000.00 贷:固定资产 200000.00 2.抵付应付账款借:借:应付账款 200000.00 贷:应交税金——应交增值税 3921.57 固定资产清理 196078.43 3.缴纳地税:(因为各处可能不一样,自己计算)借:固定资产清理 0 贷...
顶账的账务处理?
销售旧固定资产不需要交营业税,不过要交增值税;凭证后面一定要附有顶账协议,而且一定要手续完备。账务处理如下:1、转入固定资产清理:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、冲减货款:借:应付账款 贷:固定资产清理 3、计提税金:借:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税 应交税费-...
对方单位用汽车顶欠我单位货款应如何进行账务处理
你们应该让对方给你们开发票,你们拿到发票之后,帐务就可以按照正常情况处理了。
以材料顶账怎么处理账务
在进行公司顶账货物的账务处理时,需要根据发出的库存商品进行相应的会计分录。具体来说,借方记录“应付账款”,贷方则分别记录“主营业务收入”与“应交税费—应交增值税(销项税额)”。这一步骤反映了公司通过货物抵账的方式减少了对外部的负债。与此同时,还需要调整库存商品的成本,即将该货物的成本...
顶账回来的资产怎样进行账务处理
顶账,就是别的单位欠本单位钱,用物资来顶。在财务上冲减该单位“应收账款”往来账。分录:借:固定资产 xxx 贷:应收账款—xx单位 xxx