我们实际支付了供应商5000元,但是供应商开给我的发票金额5000.27,请问账务上怎样处理0.27元的,请告知,谢谢
我用银行存款支付5000元,但是没有用银行存款支付尾数开发票的5000.27元,也就是说发票上的多出的金额0.27元怎样处理?采购部报销直接支付的,没有挂账的,怎样做啊
做成现金支付。使用少量的现金掩人耳目,把这少量的电盖过去
挂在应付帐款中。不过挂在应付帐款中,时间长了,确定不必支付了,还得转到营业外收入中,视为收入,缴纳所得税。
开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续
报销人让开票方故意多开,以便 报销时可以虚报
账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。发票金额小于付款金额的,应该补足发票。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。