请问,在金蝶K3在做存货暂估时:如果以前月份的入库单收到了发票,但还在暂估的窗口显示,又或者是这些入库单是没有发票的,我不想让这些单据每个月都暂估,应该怎样处理?
如果是1月份的入库单,我在2月份收到发票,但2月份没有根据入库单生成发票,没有钩稽。那现在应该怎么办?
看你的账务处理时是不是从1月份起到现在一直是暂估的,如果是那就在现在做暂估冲回处理,再生成发票。反则那就是可以不用处理,要处理就会导至仓存与总不一至,当然另外一种方式是可以再生成发票但要手工调整成一至。