在金蝶K3在做存货暂估的处理?

请问,在金蝶K3在做存货暂估时:
如果以前月份的入库单收到了发票,但还在暂估的窗口显示,又或者是这些入库单是没有发票的,我不想让这些单据每个月都暂估,应该怎样处理?

1、以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理,并生成发票。
2、入库没有发票的不想每月暂估,那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理,这样只要没票就可以一直暂估下去,或做普通发票处理。追问

如果是1月份的入库单,我在2月份收到发票,但2月份没有根据入库单生成发票,没有钩稽。那现在应该怎么办?

追答

看你的账务处理时是不是从1月份起到现在一直是暂估的,如果是那就在现在做暂估冲回处理,再生成发票。反则那就是可以不用处理,要处理就会导至仓存与总不一至,当然另外一种方式是可以再生成发票但要手工调整成一至。

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第1个回答  2012-11-27
您好!您的入库单需要跟发票勾稽,入库单打上勾稽标志之后才不是暂估的状态。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-12-12
每个月月底暂估,月初原样冲回。待收到发票后正式入账。
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