NC系统已建账并做了凭证,但是我在结账时提示期初未建账如何处理?
帐套设置,期初数据,建账,导入期初数,试算平衡,确定 是需要先删除凭证.如果你想还是原来那个凭证号,就要先到总账进行凭证整理.点击整理凭证后,有一个询问框,问是否还需整理凭证断号.请点击"否".这样,你再生成的凭证就还是原来那号了.还有一个前提,就是你在总账的"设置"_"选项"_勾选了"自动填...
新建会计帐套,但是没有期初余额,怎么建账。急需解答
1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废\/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要...
...由于期初没有固定资产,下月就有了固定资产,应如何处理?
用友T3标准版,建账已启用固定资产模块,由于期初没有固定资产,下月就有了固定资产,当月不用做任何处理。固定资产入账规定是当月购买下月计提折旧,所以,下月有固定资产新增,下月做新增处理,折旧在下下个月计提。 结账时显示固定资产未结账,建账是1月,说明1月结账的时候只结了总账的模块,固定资产模块没有结账。应该把1...
用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
问题八:会计录入期初数据时借款金额入错怎么调整 将所有凭证全部恢复到记账前状态,如果已经结账,则先反结账然后就可以修改期初数了。录入的期初数如果只是录入错误,那么不应该做任何形式的凭证分录调账(包括红字)。问题九:金蝶期初余额录入错误 录入错误后是否已经结束初始化了?如果结束初始化可以...
用友隔月反结账
用友nc 反结账 根据你的问题,可以判定 你反结账是年度反结账,你不能反结账的原因为:下一年度已经期初建账,建议取消下一年度的期初建账,然后再反结账!就可以成功了!用友软体结账后怎么反结账,反记账 结账视窗ctrl+shift+f6反结账,对账视窗ctrl+h恢复记账前状态,点恢复记账前状态反记账,我...
员工个人的转正报告书
在建账的同时,将当期该处理的单据进行相应的处理,但因期初数据不准确,影响了报表的可信度,可是在这个过程中已经积累了一些 经验 ,在以后的工作中会做的更好。 五、在工作中,善于思考,发现有的单据在处理上存在问题,便首先同同事进行沟通,与同事分享自我的解决思路,能解决的就解决掉,不能解决的就提交上级经理,...
财务人员自我鉴定
首先需要改正的就是尚显浮躁的心态,有时候做事只求速度而忽略了质量,出现了一些数据上或文字上的错误;有时在做一件事的时候忽略了其他事情与此事的关系,造成前后矛盾或者数据不符,尤其是财务这种逻辑性极强的工种,更需要时刻警醒自己。 如果不是同事们及时为我指正,恐怕到现在我也不自知而无法提高自己,因此我经常...
采购总结怎么写
在建账的同时,将当期该处理的单据进行相应的处理,但因期初数据不准确,影响了报表的可信度,不过在这个过程中已经积累了一些经验,在以后的工作中会做的更好。五、在工作中,善于思考,发现有的单据在处理上存在问题,便首先同同事进行沟通,与同事分享自己的解决思路,能解决的就解决掉,不能解决的就提交上级经理,同时...
用友T6整个会计工作的流程是什么
录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据。二.用友ERP-T6日常处理操作步骤 1、填制凭证:增加——>录入——>保存 注:☆ 若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)☆ 金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可...
速达3000XP使用说明书完整版
回答:软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。 下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个...