2011年业务招待费税前扣除标准计算:例:主营收入95万元,业务招待费18000元,怎么计算:应交多少税呀

如题所述

根据中华人民共和国企业所得税法实施条例第四十三条规定:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
分三步计算:1.贵公司业务招待费18000元,首先剔除18000元里与生产经营活动无关的支出,余额乘以60%;
2.贵公司主营业务收入95万元,再加上其他业务收入,得出当年营业收入总额,乘以5‰;
3.第一步得出的乘积与第二步得出的乘积相比,取较小者可以在当年所得税前扣除,剩余部分要做纳税调整,纳税调整就是增加应纳税所得额,最后总的应纳税所得税乘以贵公司适用的税率计算所得税。
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第1个回答  2011-11-16
招待费按实际发生的60%来抵扣,但不得超过年利润的5%

也就是18000×0,6 =10800 95万的5%是47500 没超过,所以直接按照10800 来扣除本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-17
根据1楼计算结果,企业允许税前扣除为10800元,剩余7200应当调增当年应纳税所得额计算企业所得税

2011年业务招待费税前扣除标准计算:例:主营收入95万元,业务招待费180...
分三步计算:1.贵公司业务招待费18000元,首先剔除18000元里与生产经营活动无关的支出,余额乘以60%;2.贵公司主营业务收入95万元,再加上其他业务收入,得出当年营业收入总额,乘以5‰;3.第一步得出的乘积与第二步得出的乘积相比,取较小者可以在当年所得税前扣除,剩余部分要做纳税调整,纳税调整就...

...计算:例:主营收入95万元,业务招待费18000元,怎么计算公式:谢谢_百度...
业务招待费=18000*60%=10800

这2道怎么做的啊
二、1、残疾职工工资95万元,应加计扣除95万元,应调减应纳税所得额95万元;2、职工福利费准予税前扣除600*14%=84万元>70万元>50万元,应调增应纳税所得额70-50=20万元;3、职工教育费准予税前扣除600*2.5%=15万元>10万元,应调增应纳税所得额15-10=5万元;4、业务招待费准予税前扣除8000*0.5...

一道关于企业所得税的题目,题目如图,给出详细过程,谢谢~
业务招待费扣除标准 1)90*60%=54万元 2)1600*0.5%=8万元 孰低原则,扣除标准为8万元 纳税调整90-8=82万元 2、职工福利费扣除标准=175*14%=24.5万元 纳税调整=45-24.5=20.5万元 3、职工教育经费3万元,

季度企业所得税计算方法
某员工(非外籍)9月税前收入6500元,社会保险和住房公积金的个人缴纳部分合计1000元,则应纳税所得额=6500元-1000元-3500 元=2000元,对应的税率为10%,速算扣除数105,该员工9月份个人所得税应纳税额=2000元*10%-105元=95元,因此,该员工9月净收入=6500元-1000元-95=5405元。 企业所得税 企业所得税是指对...

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税前列支和税列支是什么意思啊?
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急!!!希望懂税法的朋友帮帮忙
营业外支出: 15万 利润总额为:3000-2400-140-300-50-15=95 2、纳税调增项:A、业务招待费调增:6万 税法规定:企业发生的业务招待费按按实际发生的60%扣除,但不得超过销售收入的0.5% (即按孰低扣)15*60%=9<3000*5%。=15,可扣除9万;所以应调增15-9=6;B、营业外支出之行政罚款...

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