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...15年还未做。发现14年有错,能直接14年12月反结账修改再结账吗?求指...
、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态...
用友u8如何反过账
首先,取消结账是反过账的第一步。操作步骤如下:进入总账模块,选择“期末”选项,点击“结账”,从中选择已结账月份的最后一天。在结账页面中,按下Ctrl键并同时按下Shift键,随后点击F6键。系统会提示您进行多次操作,这是确保结账取消成功的重要步骤。其次,取消记账的步骤分为两部分。以“帐套主管”...
用友u8期末余额如何调整
具体操作步骤如下:首先,进入系统设置,找到反结账和反过账功能。将当前年度的数据反结账并反过账,使其回到年初的状态。接下来,回到期初数据调整界面,根据去年的期末余额数据进行相应的修改。这样就能确保本年度的期初余额与上一年度的期末余额一致。需要注意的是,在进行反结账和反过账操作时,一定要确...
用友UFIDA ERP-U8总账系统跨年度账如何反结账。
首先问下,你们是什么版本的。若是10.0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是10.0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。现在是,若你是10.0以前的版本,你只需看你2013年度期初是...
用友u8软件都结过账了,怎么还能修改和编辑凭证
先取消结账再取消记账,然后取消审核,用填制凭证的操作员进入进行凭证的修改和编辑。ctrl+shift+f6取消结账后,ctrl+h取消记账
用友软件里面,已经结过账了,而且是上两个月的帐,现在发现金额写错了,怎 ...
做凭证冲销很简单 返回去修改凭证操作如下:第一步、取消结账 月末处理—月末结帐—现在最后结帐月份—Ctrl+Shif+F6—录入账套主管密码—确定 第二部、恢复记账前的状态:总帐桌面—期末—对账—打开对账窗口—Ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态被激活”—确定—退出对账窗口—总帐桌面—凭证—恢复记账前...
关账跨年无法补救,年初建账前,再忙也要先处理这些问题!!!
也许就是因为这种有恃无恐的心理,有些小伙伴在做完12月的账后,很顺手地点了结账,还很愉快地按下确定···要是账没问题,秒结账自然也是没问题的。怕的是结账后,你才发现自己数据录入有误或未做年度结转,还要没做备份的话,那么,这就是个大问题了!因为,年度结转后,无法反结账!下面深空网...
用友软件怎样反结账和反过账?
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角...
月底做账时发现,已经结过账的期间损益结转的那张凭证日期错了...
是用友软件么?如果是的话,先进行反结账,然后反记账,然后反审核,找到错的那张凭证作废并删除,重新结转损益即可。到总账模块—月末处理—月末结账,选择要取消结账的最后一个结账月份,按ctrl+shift+F6进行反结账,并输入帐套主管的口令即可。然后反记账,到月末处理—对账中,按ctrl+H,会弹出一个“...
用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?
1、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。3、在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。4、单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要...