速达3000进销存如何月末处理

如何在速达3000软件理做月末处理,结转的成本应该计入那个对应的会计科目。

1,速达3000进销存月末处理操作流程说明:

作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。

1、进销存期末处理

进销存期末结账之前,必须先对库存商品进行成本计算;重算库存成本是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。

进销存结账的界面上,有数据重整的按钮,是对本期所有发生的数据都进行重新计算、整理,建议点击该按钮进行数据重整;

如果由于小数点位数累加造成的一、两分钱偏差,或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况,可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。

2、帐务系统期末处理

首先需要对固定资产进行计提折旧;

对凭证进行审核、登帐,损益类科目有发生额的需要进行结转损益,有外币核算业务还需要进行期末调汇。如果有某一项工作没有进行,在做期末结账时,会有相应的提示,根据提示再行检查即可;

资产负债表随时都可以查看,利润表必须在帐务结账后才能查看,现金流量表需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。

2,简单的步骤如下:

重算库存成本 -> 结转成本 -> 进销存期末结账。

按顺序做完就行了。

做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2013-04-11
速达客户中心 020 62827888 或 400 7169 026 企业QQ:400 7169 026
第2个回答  2012-05-24
还没有做盘点吗!

速达3000进销存如何月末处理
作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。1、进销存期末处理 进销存期末结账之前,必须先对库存商品进行成本计算;重算库存成本是指对本期的所有...

速达3000怎么结帐?
先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\\x0d\\x0a b。财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面...

速达3000如何进行月结
如是进销存月结则在工具栏中业务---月末处理--进销存结账,结账成功的话自动跳到下月进销存期间。如是会计月结则按一般结账流程:审核,登帐,结转损益,期末结账即可!

速达3000pro月末结账步骤
亲,速达3000进销存与财务一体化的结账方式分2大部,第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。第二歩,做财务的结账,安装凭证审核--凭证登账--结转损益--期末结账的顺序,来做财务的结账、希望对你有所帮助 ...

速达3000里面。数据都做好了,登记完后怎么才可以结帐?谁知道把步骤告诉...
一、结转成本 1、点上面“业务”菜单→月末处理→重算库存成本→确定 2、点上面“业务”菜单→月末处理→结转成本→选择单据类型→确定 3、点上面“业务”菜单→月末处理→进销存期末结账→确定 二、结转账务 1、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→凭证审核→成批审核 2、点左侧“账务系统”或...

速达3000XP财务和进销存分开使用,收货和收款如何做记账凭证
回答:财务软件将财务处理与进销存两个模块分开使用情况下,收货和收款在财务模块上按正常分记帐凭证,另在进销存模块中需单独输入收货记录,但收款记录与该模块没关系,不必输入.进销存的系统如要能和财务相联系最好,这样的话收货单到财务审核后可直接生成记账凭证,从而可起到监督作用,如果分开用的话,收货进进...

我用的速达3000,不知道期末如何结转销售成本。
应该不是自动结转的,我之前用过速达3000~~销售成本是要自己做分录才可以结转的~~有销售收入一定就要在期末做一笔相对应的成本结转~~配比原则~~借:应收账款 贷:应交税金-销项 主营收入 期末相应结转成本 借:主营成本 贷:库存商品

请问一些专业人员速达3000XP进销存和账务系统结合使用,在结账前要输...
3000版本 1.业务-月末处理-重算库存成本-结转成本(自动生成成本结转凭证)2.业务-月末处理-进销存结账 3.所有凭证审核并登帐 4.结转损益 5.期末结账

速达3000经典版进销存时期怎么修改
速达3000经典版进销存期间是通过进销存结帐来修改的.例如建帐期间是2011年1月,每次进销存结帐后增加一个月 结帐办法,上方标题栏--业务--月末处理--进销存期末结帐.

为什么速达3000 无法结转至12月份?
1、每次财务结帐的时候,必须先将进销存结帐,步骤:点击菜单“业务”--“月末结帐”--“进销存期末结帐”2、你可能是会计期间在10月,你的这次结帐结转到11月,你在结转一次。我在用3000XP的时候就是发现这2个原因,你可以试试

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