求用友t3月末结账的步骤!详细点……

如题所述

月末结账:注意模块先后顺序。销售 采购 第一层结账,库存 第二层结账,应收 应付 核算 工资 固定资产 第三层结账,总账最后。 结账的步骤按照软件提示做就好,没有特别的地方。追问

谢谢!现在开办费还要摊销吗?如果不摊销如何做分录?

追答

.抱歉 不是财务专业 没办法给你准确答案。

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-06-06
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第2个回答  2012-06-03
开办费摊销时,
借:管理费用---开办费摊销
贷:开办费
不摊销,就不用做会计分录了。追问

有些说要摊销,税局规定到底是摊还是不用摊销?

追答

只要开办费这个科目有余额,现在公司已经正常经营,每个月必需摊销。

第3个回答  2019-07-19
用友t3月末结账和年末结账的区别,主要是年末结账需要进行本年利润的结转,而月末结转时则不需要。
年终结账时:1.将“收入”类科目转入“本年利润”的贷方,即:
借:主营业务收入其他业务收入营业外收入投资收益
贷:本年利润
2.将“成本”,“费用”类科目转入“本年利润”的借方,即:
借:本年利润
贷:主营业务成本其他业务支出营业外支出管理费用营业费用财务费用投资损失
3.最后,用“本年利润”的贷方数减去借方数
(1)如果“本年利润”的贷方数减去借方数大于零,则表示该会计年度企业是盈利的,作如下处理:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
(2)如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零,则表示该会计年度企业是亏损的,作如下处理:
借:利润分配——未分配利润
贷:本年利润
用友t3财务会计软件结账操作流程图:
(1)
检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。
(2)
月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。
(3)
检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。
(4)
核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账。
(5)
损益类账户是否全部结转完毕,否则本月不能结账。
(6)
若与其他子系统联合使用,其他子系统是否已结账,若没有,则本月不能结账。
结账前要进行数据备份,结账后不得再录入本月凭证,并终止各账户的记账工作;计算本月各账户发生额合计和本月账户期末余额并将余额结转下月月初。
系统管理 注册
admin(空密码)
备份计划结转帐套
系统管理
注册
帐套主管身份登录
日期为
2009-12-31
年度帐
建立
建立2010年度帐
注销
重新使用帐套主管身份登录
日期为2010-01-01
年度帐
结转上年数据
按照供应链
工资
固定
总账的顺序进行结转。
做完12月的结账后,还需要做以下工作,
1,编记账凭证把利润结转到利润分配--未分配利润
借:本年利润
贷:利润分配--未分配利润
2,是一般纳税人的,要做记账凭证把应缴税费--应缴增值税账户里有余额的用相反的余额结转平,就是往下年结转时没有余额。
先12月结账
然后
用自己的用户名密码进入系统管理
然后选择帐套下的建立年度帐
建立完后
从新进入系统管理
但是年份选择新建立的年份
然后选择结转上年数据
提示的时候
按余额转就成
结转完成后
下一年度就可以正常使用了。

T3怎样进行月末结账
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...

用友t3月末结账步骤如何操作
在用友T3系统中进行月末结账时,首先需要进入总账模块,然后选择期末功能,接着点击转账定义,随后进入期间损益页面。在这个页面上,用户应当在“凭证类别”栏选择“记账凭证”,并在“本年利润科目”栏输入“3131”,然后点击确定。之后,在页面上找到并点击“月末转账”图标。此时,系统默认设置为结转当月的...

T3用友通如何期末结账和反结账
【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止...

用用友T3,月末结账的顺序是什么
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步:进行以下项目的,账实核对。1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金...

求用友t3月末结账的步骤!详细点……
月末结账:注意模块先后顺序。销售 采购 第一层结账,库存 第二层结账,应收 应付 核算 工资 固定资产 第三层结账,总账最后。 结账的步骤按照软件提示做就好,没有特别的地方。

用友T3月末转账和月末结转怎么弄
并且涉及的所有模块已完成结账。一旦满足这些条件,总账模块即可进行结账。整个过程操作流畅,只需依次点击相关步骤。总结而言,明确结转对象,定义操作步骤。转账功能辅助生成凭证,无需担心复杂。月末结账需全面完成凭证记账及模块结账,此时总账模块即可正常结账。流程简单,点击相关按钮即可。

在用友t3中如何对工资管理系统进行月末结账工?
1、打开需要处理的工资类别 2、工资变动做完以后 3、薪资分摊完成 4、处理所有工资类别的项目 5、生成凭证 6、月末结账就可以了

谁能告诉我用友月末结账流程
用友软件月末结帐流程:先模块结帐,后总帐结帐。(1)《采购管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。(2)只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账。 (3)《销售管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款...

用友T3账务通普及版月末转帐如何操作?
1、首先打开软件登录界面,把登录时间改为要进行月末结账时间;如下图所示:2、登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所示:3、审核完成后,执行记账操作;也就是财务上的登账,记账时可以批量记账;如下图所示:4、然后进行月末转账;打开月末转账后选择...

用友t3怎样反结帐操作
总账反结账步骤如下:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可

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