谢谢!现在开办费还要摊销吗?如果不摊销如何做分录?
追答.抱歉 不是财务专业 没办法给你准确答案。
有些说要摊销,税局规定到底是摊还是不用摊销?
追答只要开办费这个科目有余额,现在公司已经正常经营,每个月必需摊销。
T3怎样进行月末结账
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...
用友t3月末结账步骤如何操作
在用友T3系统中进行月末结账时,首先需要进入总账模块,然后选择期末功能,接着点击转账定义,随后进入期间损益页面。在这个页面上,用户应当在“凭证类别”栏选择“记账凭证”,并在“本年利润科目”栏输入“3131”,然后点击确定。之后,在页面上找到并点击“月末转账”图标。此时,系统默认设置为结转当月的...
T3用友通如何期末结账和反结账
【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止...
用用友T3,月末结账的顺序是什么
第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。第二步:进行以下项目的,账实核对。1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金...
求用友t3月末结账的步骤!详细点……
月末结账:注意模块先后顺序。销售 采购 第一层结账,库存 第二层结账,应收 应付 核算 工资 固定资产 第三层结账,总账最后。 结账的步骤按照软件提示做就好,没有特别的地方。
用友T3月末转账和月末结转怎么弄
并且涉及的所有模块已完成结账。一旦满足这些条件,总账模块即可进行结账。整个过程操作流畅,只需依次点击相关步骤。总结而言,明确结转对象,定义操作步骤。转账功能辅助生成凭证,无需担心复杂。月末结账需全面完成凭证记账及模块结账,此时总账模块即可正常结账。流程简单,点击相关按钮即可。
在用友t3中如何对工资管理系统进行月末结账工?
1、打开需要处理的工资类别 2、工资变动做完以后 3、薪资分摊完成 4、处理所有工资类别的项目 5、生成凭证 6、月末结账就可以了
谁能告诉我用友月末结账流程
用友软件月末结帐流程:先模块结帐,后总帐结帐。(1)《采购管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。(2)只有在《采购管理》、《销售管理》结账后,《库存管理》才能进行结账。 (3)《销售管理》月末结账后,才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款...
用友T3账务通普及版月末转帐如何操作?
1、首先打开软件登录界面,把登录时间改为要进行月末结账时间;如下图所示:2、登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所示:3、审核完成后,执行记账操作;也就是财务上的登账,记账时可以批量记账;如下图所示:4、然后进行月末转账;打开月末转账后选择...
用友t3怎样反结帐操作
总账反结账步骤如下:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可