出纳报销如何分类做账
在企业财务管理中,出纳员需要根据员工的借款和报销情况来正确分类做账。当员工的借款能够迅速得到报销时,借支单可以暂时不入账。等到员工报销时,将剩余款项退还给员工后,将借支单归还即可。这种处理方式可以简化账务流程,提高工作效率。然而,如果借款需要几天后才能报销,出纳员则需要进行更为细致的账务处...
新手出纳如何做账 应该做哪些账目
新手出纳在进行账务处理时,应掌握以下几个关键账目:1. 现金日记账和银行存款日记账:出纳需根据会计凭证,对现金和银行存款的收入支出进行日常记录。例如,在9月20日提取现金100元时,借记“库存现金”100元,贷记“银行存款”100元。在9月25日销售收入500元时,借记“库存现金”500元,贷记“主营业务...
出纳怎么做账清晰明了
- 管理支票、汇票、发票、收据。- 记录银行账和现金账,并保管财务章。- 处理员工报销差旅费。二、员工出差报销流程:- 出差借支需填写借支单,总经理审批后,财务审核,出纳发款。- 出差回来后,员工据实填写支付证明单,附上收据或发票,经证明人和总经理签名后报销,会计审核后,出纳报销。三、工资...
出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?多的钱需要填什么单子...
贷:库存现金或银行存款 10000 员工回来报销时:凭合规发票由会计做凭证,出纳来记现金账 借:管理费用或其他相关科目 贷:其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元,余款返现 借:库存现金 贷:其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借:费用科目 贷:库存现金 (3-4可在同一分录...
我是出纳,我想知道差旅费的报销,该如何做帐?
首先要求员工将报销票据粘贴在一张差旅费报销单里并在报销单里分类汇总写出各类的合计和总的报销金额和票据张数。并由报销人签字然后需要经过领导签字会计审核你才可以给报销。在报销的时候写一份一式三联的收据在收据里写出原借款金额借款票据编号票据金额本次报销金额并将报销金额写在金额栏里写出大写和...
出纳日报表如何进行费用分类
做账费用一般分为管理费用和销售费用。如管理费用一般下调的明细有:房租水电、工资、福利费、办公费、差旅费、招待费、五险一金等相关科目,这些都是最基础的科目。也可以根据企业的性质再增加其他明细科目,如发生车辆修理或是保险费用,可以再增设车辆费用明细科目。
出纳如何处理报销
一、差旅费报销 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经会计...
出纳公司内部费用报销怎么做
1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理报销(现金或支票等);2、采购...
出纳做好的凭证会计如何做账
出纳在收集票据时,应当按照不同的类别进行分类。例如,现金支票、转账支票等属于银行票据,而电汇凭证、银行汇票则属于电汇或银行汇款相关的票据。员工报销费用、增值税发票等则是与企业日常经营活动相关的票据。银行回单和对账单则用于核对银行账户的收支情况,确保财务记录的准确性和一致性。在准备原始凭证时...
企业费用报销怎么做账务处理?
企业费用报销如何做账?1.费用报销会计分录 借:管理费用\/销售费用\/制造费用 贷:银行存款\/库存现金 2.差旅费报销会计分录 (1)预支差旅费 借:其他应收款 贷:库存现金 (2)差旅费刚好花完进行报销 借:管理费用 贷:其他应收款 (3)差旅费没用完进行报销 借:库存现金 管理费用 贷:其他应收款 (4...