7月7日我单位收到销方单位增值税专用发票,该产品税率应是13%,但对方税率错开成17%,我方已认证,现怎么办

申请红字发票应由我方提出申请吗?提出申请后又怎么办呢?

第1个回答  2012-07-12
当月发生的错开误开直接开具红色发票,隔月的认证了的由购货方申请通知单,然后寄给销售方开红字发票;未认证的由销货方提出申请,开具红字发票
第2个回答  2012-07-12
这有点麻烦的。因为你们已经认证了,所以需要开具红字发票冲回来,需要销售方开具红字发票,然后也需要你们购货方的国税专管员签字才可以的。具体的你还是要问你们国税专管员,红字发票肯定是要开具的,具体要看你们那国税的规定。
第3个回答  2012-07-12
认证了的由购货方申请通知单,然后寄给销售方开红字发票。追问

红字发票我方需不需要认证了我方应怎么进行账务处理呀,申报时怎么减少进项税呀

追答

红字发票不需要认证,报税时在附表二红字发票通知单金额部分录入就行了

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