9月5日,ABC公司向甲购入商品一批,预付货款价税合计11.7万
9月8日,收到甲公司运来的商品并验收入库
怎么做会计分录?
谢谢!
谢谢各位,
有点疑惑,因为小企业没有预付货款科目,9月5日,会计分录可否这样:借 在途物资 贷 银行存款?
另外还有个问题:会计学上为什么说独资企业不具备法人资格?
请求各位高人解答为谢
请教会计财务高手帮忙回答以下问题,谢谢
1、应收账款周转天数=360\/3=120,存货周转天数=360\/4=90,营业周期=120+90=210天 2、货币资金\/流动负债=0.7,(货币资金+400)\/流动负债=1.2,流动负债=800,货币资金=560 流动比率=(1000+560)\/800=1.95 3、应该是算2011年周转次数,09年根本算不出来。2010年销售收入=70*7=490万元,则...
会计知识问题!请高手帮忙解答!谢谢!
请高手帮忙解答!会计业务题,谢谢啦! 2006年5月4日购货时: 借:库存商品 250 应交税费-应交增值税(进项税额)42.5 贷:应付账款 292.5 2006年5月21日付款,因在20天内付款,所以享受1%的折扣: 借:应付账款 292.5 贷:银行存款 290 财务费用 2.5(250×1%)会计知识 急...
各位会计高手大侠帮下忙,谢谢了!
1、所记金额大于实际金额。采用红字更正法。借:产成品 900(金额用红字)贷:制造成本 900(金额用红字)差额金额用红字,表示在5400的基础上冲减900元,即为实际的4500元。2、所记金额小于实际金额。采用补充登记法。借:银行存款 900(蓝字)贷:应收账款 900(蓝字)差额金额用蓝字...
求会计高手帮忙,最好给理由谢谢!!!小弟跪拜啦
1从会计信息角度看会计其实不难 ( )错,从会计信息角度看,因为信息的需求者各异,所以只能满足大多数人共同利益需求,对于特定主体及特定事项需要出具特定报告。2.原始单据来源各个方面,但是它们的格式都是一样的,便于会计处理 ( )错,.原始单据来源各个方面,但是它们的格式各式各样哈...
会计的问题,请高手指教
1、电话费可以放在管理费用-电话费或者通讯费 2、一般来讲管理费用下设:办公费、差旅费、招待费、通讯费、其他等等,也 可以根据自己的需要下设二级科目,没有硬性的规定,但是一定要能够正确反映 报销费用的用途。3、没有销售也可以放在营业费用里面。费用类科目月底都要结转本年利润 ...
我有个会计问题想请教下高手!
3.工程完工时付款5万时:借:预付账款——乙公司5万;贷:银行存款5万。4.剩下的5万在第二年付清时:借:预付账款——乙公司5万;贷:银行存款5万。说明:1.如果乙公司如果是在收到最后一笔工程款后给甲公司开具发票,会计分录为:借:在建工程100万 贷:预付账款100万 2.如果在工程半路开...
会计问题处理,请高手指教。
80*2000*1.17)管理费用 23400(10*2000*1.17)销售费用 23400(10*2000*1.17)贷:应付职工薪酬——非货币性福利 234000 借:应付职工薪酬——非货币性福利 234000 贷:主营业务收入 200000 应交税费——应交增值税(销项税额) 34000 借:主营业务成本 100000 贷:库存商品 100000 ...
关于会计的问题,请高手指教!急急谢谢
1、只要增值税发票已认证,就可以结转到下个年度 2、办公用品是不可以抵扣的,如果你把发票认证了,就需要做转出。“这个月报表时,有个上期留抵税额,就无法填上300了”这个我不明白你指的什么,有转出进项税那栏,跟上期留抵税额并无关系的,你下月报税时,转出那300就行。应交税金期末本来就应该有...
向高手请教出纳的问题,请进!
1、第一笔先挂帐(给他留些周转金)借:其他应收款,贷:现金,以后再借款,借条(白条)顶库存现金就是了。给你发票,你问他:是报现金还是冲借条。现金付款凭证,借:管理费用招待费(或其他科目)贷:现金 2、最好别扣 3、找他谈谈,这时不对的。或补办手续 4、虽不合法但都这么干。做小表...
请教各位高手,问个会计算账的问题?不复杂,希望各位解答!
你好。会计要先分清成本和利润。成本对半,利润四六分账,刚开业的时,由于成本对半,乙要付2367给甲,应付总额767*0.4+2367.5。之后每个月成本对半一样,利润就四六分。以后销售额先扣成本,再对半分,得出利润再四六分