企业所得税计算题

某公司产品年销售额1000万元,进项税款100万元。生产中所耗费的材料、工资费用500万。营业费用和财务费用各50万元,管理费用100万元。公司拥有从事生产活动的房产净值300万元,房产以及周围占地1万平方米。问公司需要交纳哪些税种?各为多少?(注:城建税和教育附加分别按照增值税税额的0.7%征收,营业帐簿印花税按照销售额的万分之五征收,土地使用税为2元/平方米。 衷心感谢~

应纳税所得额
=
收入总额
-
不征税收入
-
免税收入
-各项扣除-以前年度亏损=1000-500-50-100-7-3.6-0.5-2=336.9万元
企业应交纳的所得税=336.9*0.25=84.225万元
公司需要交纳增值税、
城建税
和教育附加、
房产税

印花税

城镇土地使用税

企业所得税
说明:增值税=1000*17%-100=70万元
城建税和教育附加=70*(7%+3%)=7万元
房产税=300*1.2%=3.6万元
印花税=1000*0.0005=0.5万元
城镇土地使用税=2*1=2万元
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企业所得税怎么算例题
某企业为居民 纳税 人,所得税税率为25%,2014年度该企业有关经营情况如下 (1)全年实现产品销售收入6800万元,取得国债利息收入120万元 (2)全年产品销售成本3680万元 (3)全年营业税金及附加129.9万元,其中,上缴 消费税 81万元,城市维护建设税34.23万元,消费税附加14.67万元 (4)全年产品销售费用1...

企业所得税是怎么计算的呢
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企业所得税计算方法
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关于计算企业所得税额的题目 求税务达人 求计算过程和答案!最好详细点...
应纳所得税额440*25%=110

企业所得税计算公式
一、直接计算法 1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 二、间接计算法 应纳税所得额=利润总额+纳税调整项目金额 例题:甲公司(服务业)2008年实现营业收入150万元,缴纳相关税费9...

如何计算企业所得税,请对下面两题给出详解
*25%=1045*25%=261.25甲乙两国的扣除限额甲国扣除限额=200*25%=50 乙国的扣除限额=45*25%=11.25在甲国没有缴纳税款.所以在国内应当全额缴纳税款.在乙国己经缴纳了15万元.高于扣除限额11.25万元.所以.只能够扣除11.25万元.该企业应交的企业所得税=261.25-11.25=250万元. 第二题.会计...

关于企业所得税的计算题
1、计税基础:600\/10=60 会计折旧:600*2\/10=120 调增:120-60=60 2、计税基础:0 调增:200(该捐赠不属于公益性捐赠,全额调增)3、计税基础:300*1.5=450 会计:300 调减:450-300=150(资本化部分由于你没有提及是否形成无形资产,是否自用,这部分应该也有优惠的,暂时不处理)4、计税...

会计学基础考试:业务题:本月根据应税所得额计算出应交所得税2500元
用应缴纳所得税税额,可以倒推应纳税所得额。应缴纳所得税2500元,应税所得额2500\/(1-25%)=10000元。如果前面的六道题目和本题目没有关系,就倒推。如果前面的六问和本题是一道大综合题,就需要以前面的六个问题的结果计算本题结果。计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 缴纳 借...

请帮忙计算下有关企业所得税的题目:
所以捐赠的29万元可以在税前全额抵扣,纳税调整如下:--20(残疾人工资按100%加计税前扣除)+1(税收滞纳金不允许税前扣除)-5(国债利息收入允许税前扣除)=-24万元。应纳税额:314.2-24(纳税调整额)=290.2万元 则应交所得税:290.2*所得税实际税率(一般高新技术企业都享有所得税优惠政策)...

这道会计计算题怎么计算?(企业所得税)
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