金蝶财务软件在出纳扎账的时候出现“请在当前期间启用,出纳系统后再执行本操作”这要怎么办啊,帮帮忙啊

如题所述

我是做金蝶的 你先进入系统维护模块中,点开右边的帐套选项,里面有个税务和银行,在税务和银行下面有个是否起用出纳系统,你把起用日期改成2007年第12期,点确定. 然后进入出纳系统中点击出纳扎帐,把扎帐日期改为2007年12月30日就可以了. 有时间可以到 http://hi.baidu.com/hnkis上看看,有很多关于金蝶的知识
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金蝶财务软件如何启用出纳系统
金蝶财务软件出纳系统操作方法如下:1、在电脑安装好金蝶财务软件标准版,左键点击打开,然后看到左边的主功能选项中选择“工资管理”模块。2、将鼠标移动到该功能栏上,左键点击,弹出的工资项目功能对话框中,单击右侧的“新增”按钮。3、然后你就能看到“工资项目”功能对话框,按自己需要增加项目输入名...

金蝶精斗云标准版操作流程(金蝶财务软件操作流程是什么?)
这个分为两种情况:1、出纳系统没有启用;2、出纳系统虽然启用,但是没有按时录入日记帐,没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。1、出纳系统没有启用 首先需要启用出纳系统(图2)。系统维护—账套选项—税务、银行 图2 请在上图“出纳系统”的位置,设定出纳系统启用期间,前面已经说过,出纳的启用期间可以和财务部分...

用财务软件做帐可以不启用出纳系统吗
金蝶财务软件出纳轧帐可以撤消吗 1、单击【出纳管理】,打开出纳管理窗口; 2、在键盘同时按【Ctrl】和【F9】键,弹出【出纳反轧账】窗口; 3、键入反扎账的日期,单击【完成】按钮即可。 扎账就是结账,本月结账后就不能在对本月进行账务处理,如果有漏登或者错登,还可以反结账后进行补登或...

金蝶年底结账的流程是什么?
在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)1、账务期间要到年末,比如12期 2、出纳管理 1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:l 现金日记账录入 l 银行存款日记...

金蝶软件的做帐基本流程是怎样的
反结账和反扎账操作都是隐藏的,并没有在软件界面上显示,其快睫方式为:反过账:Ctrl + F11 反结账:Ctrl + F12 反扎账:Ctrl + F9 以上三种快睫操作都是在刚刚打开账套时的会计之家主窗口执行的。反审核是审核操作的重复,即再审核一次就是反审核了。

金蝶KIS财务软件常见问题及解答
年结操作步骤:在年终的最后一期,如果启用出纳模块,先出纳年末扎账,凭证全部过账后,结转损益,凭证过账,将本年利润余额结转到未分配利润里面去(根据实际情况进行利润分配),再过账,最后期末结账就会到下一年1期。查看上一年的账:登录账套,菜单栏,文件,打开账套,打开A14结尾的文件,就是14年的`...

金蝶做帐,年终结账的时候需要结转那些?
首先需要启用出纳系统(图2)。系统维护—账套选项—税务、银行 请在上图“出纳系统”的位置,设定出纳系统启用期间,前面已经说过,出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致,为了方便起见,我们直接设定为12期。然后初始化出纳系统,录入现金、银行科目的余额(图3)。出纳管理—现金初始余额—银行...

反过账的快捷键是_金蝶反过账的快捷键是什么
请按下列步骤操作:1、登录金蝶kis迷你版系统,打开【kis主界面】;2、使用快捷键ctrl+f11,调出凭证反过账窗口;4、键入用户口令,单击【完成】按钮,即可将凭证全部反过账。笔记本金蝶反过账快捷键 反结账打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”...

金蝶年底结账的流程是什么?
在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)1、账务期间要到年末,比如12期 2、出纳管理 1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:l 现金日记账录入 l 银行存款日...

金蝶 年底结账的流程是什么?
在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)1、 账务期间要到年末,比如12期 2、出纳管理 1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:l 现金日记账录入 l 银行存款...

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