我给对方打工程款对方给我开具材料发票我怎么做账?
如果确实是工程用的材料,可以入账的 借:在建工程 借:应交税费-增值税-进项税 贷:银行存款等 如果不是工程相关的材料,那就建议不要入账,现在都是金三金四了,乱开票是容易出问题的
开工程款发票怎么做账?
首先,当收到预收工程款时,应进行以下会计处理:借:银行存款 贷:预收账款 这一步骤反映的是,企业已收到客户的预付款,将款项计入银行存款账户,并相应地增加预收账款,以体现收到的预付款。其次,当预交增值税时,会计操作如下:借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 这一操作涉及到的是增值...
请教各位:工程款发票如何做账?
1. 确认收入:当收到工程款发票时,首先要确认收入。根据合同条款,核对发票金额是否属于合同约定的应付款项,并确认是否符合公司收入确认的原则和会计标准。确认无误后,将该笔款项记入营业收入账户。2. 记录应收账款:如果工程款的支付不是一次性完成的,可能会存在应收账款的情况。当收到发票后,需要...
工程款发票如何做账
当企业需要开具发票时,应当冲销之前所做的相关账务处理,即借记“应收账款”并用红字表示,贷记本科目同样用红字表示。之后,根据发票内容,借记“应收账款”,贷记“工程结算收入”科目,同时贷记“应交税费——应交增值税——销项税额”。
请教一下,如果我向别的单位付工程款,他给我开了发票,我还需要他给我开...
恩,同意楼上的意见,发票才有法律效力,支付款项后,应该取得发票.同时,为了工作严谨,还应该由对方提工一份工程明细表,当然,这个不是必须的,但是为了给以后的工作减少麻烦,还是要一份比较好.
...给甲方开具甲供材工程款发票,甲供材材料款发票开给我们,请问怎么账 ...
给甲方:借:应收账款 贷:主营业务收入 收材料票:借:工程施工-材料费 贷:银行存款
...给我公司开具的工程款专用发票 请问 我该如何做账抵扣
或 1)借:营业税金及附加 贷:应交税费——应交营业税、城建税、教育附加或其他 2)借:应交税费——应交营业税、城建、教育附加或其他 贷:银行存款或库存现金期末结转:借:本年利润 贷:主营业务税金及附加 3,因为是分包,所以是给总包开劳务费得发票,做账: 借:应收账款——XX(总包方名称...
工程公司收到材料发票怎么做会计分录?
工程公司购进原材料,收到材料发票时,可设置原材料科目进行核算。收到材料票,应如何做会计分录?工程公司收到材料发票分录处理借:原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款等领用的时候:借:工程施工-合同成本-材料贷:原材料原材料的主要账务处理是什么?(一)购入并已验收入库的原材料,按...
我公司承接一工程,其中一部分分包出去给另一公司去做,对方开具的...
甲公司和乙公司属于总包和分包关系,在相关部门注册备案后乙公司同样可以开具建筑业发票。1、纳税人将建筑工程分包给其他单位,以其取得全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额计算交税。2、凭分包合同、结算资料、完税凭证、发票等资料与总包单位结算。
总包方收到分包方开的发票,怎么做账
假设工程进度与工程结算进度一致,分包单位应记录如下分录:借:应收账款,贷:工程结算。接下来,如果需要结转工程收入和成本,分包单位应进一步记录:借:主营业务成本,借:工程施工-合同毛利,贷:主营业务收入。这一步骤是根据分包单位开具发票的金额及相应需要缴纳的税金来完成的。在处理与总包单位的...