出差回来报销差旅费的会计分录怎么写?该用哪个记账凭证?

如题所述

报销差旅费应该编制付款凭证,财务部报销差旅费会计分录

如果没有向公司借钱

借:管理费用-差旅费

贷:库存现金

借出时

借:其他应收款

贷:库存现金

报销时

全部花完

借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款

有剩余现金

借:库存现金

管理费用-差旅费

贷:其他应收款

补款时

借:管理费用-差旅费

贷:库存现金

其他应收款

差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计

交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。

住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。

伙食补助赞是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。

邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。

行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路、民航、公路等运输单位的行李运输、搬运等费用。

杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。

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第1个回答  2019-12-21
一、出差回来报销差旅费的会计分录:

1、如果没有向公司借钱

借:管理费用-差旅费

贷:现金

2、借出时

借:其他应收款--**人

贷:现金

3、报销时

全部花完

借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款-**人

有剩余现金

借:现金

管理费用 -差旅费

贷:其他应收款 -**人

4、补款时

借:管理费用 -差旅费

贷:现金

其他应收款 -**人

二、要用专用记账凭证。一般地,如果是收付转记帐法,不涉及现金、银行存款的就用转字凭证,涉及到现金、银行存款的用收、或付字凭证。

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
第2个回答  2019-12-23
1、差旅费报销的会计分录:

借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金

2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:

借:其他应收款——职工贷:库存现金

3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:

借:管理费用贷:银行存款
第3个回答  推荐于2019-11-14

一、出差回来报销差旅费的会计分录:

1、如果没有向公司借钱

借:管理费用-差旅费

贷:现金

2、借出时

借:其他应收款--**人

贷:现金

3、报销时

全部花完

借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款-**人

有剩余现金

借:现金

管理费用 -差旅费

贷:其他应收款 -**人

4、补款时

借:管理费用 -差旅费

贷:现金

其他应收款 -**人

二、要用专用记账凭证。一般地,如果是收付转记帐法,不涉及现金、银行存款的就用转字凭证,涉及到现金、银行存款的用收、或付字凭证。

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

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第4个回答  2021-01-28
、差旅费的会计分录处理
1、如果没有向公司借钱
借:管理费用——差旅费
贷:库存现金
2、公司提前预借差旅费
(1)、预借时
借:其他应收款——某人
贷:库存现金
(2)、报销时
1、全部花完
借:管理费用——差旅费
贷:其他应收款——某人
2、有剩余现金
借:库存现金
管理费用 ——差旅费
贷:其他应收款 ——某人
3、补款时
借:管理费用 ——差旅费
贷:库存现金
其他应收款 ——某人

回来报销差旅费是填写什么凭证(收款,付款,转帐),如何填写
借:管理费用——差旅费 贷:库存现金\/银行存款 如果是预支,当报销金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金\/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——出差...

出差回来报销差旅费的会计分录怎么写?该用哪个记账凭证?
(1)收款凭证收款凭证用来记录现金和银行存款等货币资金收款业务记账凭证根据有关现金和银行存款收入业务原始凭证填制 (2)付款凭证付款凭证用来记录现金和银行存款等货币资金付款业务记账凭证根据现金和银行存款付款业务原始凭证填制 (3)转账凭证转账凭证用来记录与现金、银行存款等货币资金收付款业务无关转账...

出差回来报销差旅费的会计分录怎么写?该用哪个记账凭证?
你好,会计处理如下:1、提前预支差旅费2000元借:其他应收款-XX员工 2000贷:库存现金 20002、差旅费报销:借:制造费用-差旅费 1920 (采购人员的费用一般是计入“制造费用”的)借:库存现金 80 (归还多余差旅费)贷:其他应收款-XX员工 2000 ...

回来报销差旅费是填写什么凭证(收款,付款,转帐),如何填写
如果是预支,当报销金额大于借款金额时,填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时,填写转账凭证。会计分录为:借出时:借:其他应收款——出差人员 贷:库存现金\/银行存款 报销时,钱全部花完会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款——出差人员 库存现金\/银行存款 借:管理费用——差旅费 ...

请问报销差旅费应该填(收、付、转)哪种凭证呢?
1、出差时已经借款并记账回来报销冲账,用转账凭证 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-出差人 2、出差时没有借款回来报销用付款凭证 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人,用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证 借:管理费用-差旅费...

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1、预借差旅费时:借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金 2、出差回来报销差旅费时:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支和实际发生的差额)

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