老师,财务报表跟增值税申报表收入差0.01,税差0.03.。。因为开票系统跟申...
差额应该编制分录计入营业外收入或者营业外支出。
老师,自己做账增值税和报税系统自动弹出的数字差0.03,怎么调整
你好,差额记入营业外收入或营业外支出
增值税申报表应纳税额和发票汇总表应纳税额不一致怎么办?
以大的为准,因为申报系统中进行数据比对时,是按大于等于开票系统中报税系统为要求的(因为还可能有未开票收入),只能大于等于不能小于。所以按大的报就没问题。出现该差异的原因是由于纳税人开票小数点后两位都会四舍五入,开票系统合计税额的计算方式为每一张发票的税额相加,而在增值税申报表中的计...
企业是小规模纳税人,账上与增值税报表中的税金有一分钱差异,如何处理...
按照你申报的表做也就是你收入少记一分,应交增值税多记一分,,这月调整一下借:应缴税费-应交增值税 0.01贷:主营业务收入 0.01 根据《增值税暂行条例》及其《增值税暂行条例实施细则》的规定,小规模的认定标准 1.从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人,以及以从事货物生产或者提供应税劳...
增值税纳税申报表本月数如何计算?
小规模纳税人是按3%征收增值税 开发票的时候全是含税的,所以总收入\/1.03*0.03,所算的结果就是你这个月应该交的税
增值税纳税申报表中不含税销售额乘以0.03算的税金跟发票上不一致怎么办...
填上正确金额的增值税纳税申报表到纳税大厅申报。注意,当申报表上的金额<金税盘开票额时,金税盘无法清盘。
增值税的纳税申报表中的销项税额和进项税额怎么算出来的
纳税申报表中的销项,是由你开具出销售发票,销售发票中税额的那一栏的月合计,或者不开票收入(银行或者现金收到收入\/(1+税率)*税率的月合计,假如:你这个月开出增值税发票,价税合计是1170元,税率是17%,那么你的销项税就是1170\/1.17*17%=170元,假如这个月收到现金或银行不开票收入为100元...
关于增值税申报表中的“免抵退办法出口销售额”填的金额和账上主营业 ...
如果是已经提交了的话,就去税务局申请修改,嫌去税务局麻烦不想去改的话,就下个月调整过来,一般都没有问题。
我们是小规模纳税人,实际缴纳的增值税税金比开票系统登记多交三分钱...
实际缴纳的增值税税额比开票系统中多三分钱,在记账时可以通过“营业外支出”科目调整。借:营业外支出 0.03 贷:应交税费-应交增值税 0.03
2023年小规模普票免税吗,开票系统显示0.03税率呢?
文件规定“增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。”那就在发票的“税率”栏点击下拉菜单选择0.