在金蝶K3中如果总账已结账,但现在发现前3期的固定资产卡片有误,​想就在固定资产模块反结账,

然后重新结固定资产模块的账,结固定资产账时提示:本期还没有计提折旧,然后计提折旧时提示没法和总账连接,如果确认计提折旧但是不生凭证选是,这样选了是后,结了固定 资产模块的账,会不会跟以前的数据有影响?

你这种操作方式就是错的,固定资产和总账需要同步修改。这里先判断一下,你卡片是哪些数据错了,比如使用部门,数量,之类的直接做变动即可,如果原值,使用期间等这只指错了。那你修改之后的计提折旧的值跟你没修改之前肯定是不一致的。像你这样只反过去修改固定资产部反总账是不可行的追问

那如果只是反了账然后 又关了,并没有做任何的改动呢?有没有影响 ?

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金蝶K3固定资产怎样反结账?
我用的是用友T3,反结账是对取消已结账。 点击期末结账,打开结账界面,按住ctrl+shift+f6,再点击已结账的月分(Y),就反结账了。抱歉。回复

金蝶K3,这月我计提折旧了,但发现应该删除一张卡片,该怎么处理,或者怎么...
如果是当月卡片,先删除该固定资产记账凭证,再删除卡片,然后在折旧凭证没审核且没过账时重新计提一遍折旧即可。如果是前期卡片,已结账只能做固定资产清理。首先查到该卡片,右击选择“清理”-变动方式选择“其它减少”-保存-确定生成记录;再到固定资产管理-期末处理-凭证管理-卡片凭证管理找到该记录生成凭...

固定资产怎么反结账
第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。第二步:反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活...

金蝶K3 固定资产模块结不了帐,导致总帐结不了,怎么办?搞了一天了,头大...
你好 因为你这账套之前是连在一起用的 而现在不用固定资产这块就会出现一个结不了账 你现在可以新建一个账把你做的凭证全部引进去 前提两账套科目一样 如果不会的话找金蝶技术人员上门帮你做一下

金蝶系统总账结账提示应付管理系统未结账
金蝶K3,总账系统结账时提示有其它未结账的子系统,不能结帐(金蝶K\/3系统)。此系工资、固定资产、应收、应付、现金管理等业务系统在账套参数中设置了与总账期间同步,则总账结账时会检查各子系统是否已结账,否则不允许总账结账。如各业务系统要与总账期间同步,请先结业务系统,再结总账。如业务系统不...

在金蝶里固定资产卡片录入的原值多录了进项税,但是做凭证的时候按不含...
在本期的“固定资产变动资料”里选择“其他”,调整累计折旧数生成凭证,记得选择“变动政策”---按调整值改变用于折旧计算的要素

金蝶K3 固定资产模块结不了帐,导致总帐结不了,怎么办?搞了一天了,头大...
首先检查系统设置→系统设置→应收款管理\/应付款管理\/现金管理\/固定资产管理\/工资管理的系统参数中是否勾选结账与总账期间同步,如果有勾选则这些子系统要先结账,可将这些选项都取消后看总账是否可以结账;如果不行,则要按下列步骤来检查t_subsys表的数据。解决方案:出现此问题可在数据库中进行查询分析...

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