你好金蝶K3期末固定资产结账时显示“没有设置自动对账默认方案或者本期还没有进行对账,或者固定资产系统和总账系统的帐表不平衡,不能结账”怎么办? 我已经设置了自动对账默认方案还是不行。
总账系统-固定资产原值-本期借方 与 固定资产系统-固定资产原值-本期借方有差异 是什么原因呢 怎样调节?
谢谢,好像是没做卡片,下午上班试一下
金蝶K3月末怎么结账啊
金蝶K3月末结账的具体操作流程如下:第一步,登录金蝶K3系统,进入账务处理界面。第二步,若使用了固定资产模块,需先进行折旧计提,系统生成计提凭证。第三步,完成本月凭证制作后,进行凭证操作审核,可选择批量或逐个审核。第四步,审核通过后,进行凭证过账,即完成记账操作。第五步,执行损益结转,此...
金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。5、...
金蝶K3:已计提折旧了,但固定资产结账的时候提醒未折旧,不能结账。补...
那你肯定是计提折旧之后,固定资产发生了变化,在固定资产版块有什么操作过了,才会出现这种问题,你重新计提一次就行了,不会造成重复计提的。 那是你已经过帐的,你把折旧这张凭证反过帐,然后重新计提就行了,如果金额不变的话,那结转损溢跟折旧这两张凭证都不需要删除的。
金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊
金蝶K3固定资产反结账的方法如下:1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按...
金蝶K3中—固定资产已计提折旧,但固定资产期末结账显示没有计提折旧...
控制的,但是一般在固定资产-业务处理-凭证管理界面单击【序时簿】,进入凭证查询的界面,在该界面上同样可以对固定资产生成的凭证进行修改和删除。固定资产结账提示没有计提折旧,重新计提折旧即可,只要之前计提折旧的凭证没有审核过账,系统会将之前生成的凭证删除重新生成新的凭证。
金蝶t3固定资产反结账吗(K3中固定资产模块如何反结账)
1.K3中固定资产模块如何反结账 金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证...
金蝶K3期末结账流程怎么操作
最后,就可以进行期末结账的操作了。期末结账是指将当期的财务数据进行结算,生成期末财务报表,为下一期的日常业务做好准备。在金蝶K3中,可以通过期末结账的功能来完成这一步骤。结账后,系统会自动生成下一期的期初余额,以便进行下一期的日常业务处理。总之,金蝶K3期末结账流程需要按照一定的步骤进行操作...
金蝶K3,在固定资产模块怎样结转固定资产清理?
金蝶K3在固定资产模块结转固定资产清理流程如图:1、打开K3系统,点击左侧的财务会计进入,如图。2、进入财务会计后,点击固定资产模块进入,如图。3、进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。4、点击统计表后,双击右侧窗口的处理情况表打开,如图。5、双击处理情况表后,会跳出一个窗口,选择设置起始年...
金蝶K3固定资产计提折旧流程,新卡片后再怎么做,最后结账?
固定资产在结账前,通过【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】,双击打开明细功能【计提折旧】,根据向导,第一步,先将“主账簿”添加到右边,然后依次,下一步,最后计提折旧即可。为了更有效解决您的问题,建议您下载“金蝶桌面服务系统”获取资源, “金蝶桌面服务系统”包括海量“知识库”、“...
金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!
先问下,你的金蝶K3有哪些模块?这里我说下,总账报表模块的结账过程:录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账 按照以上步骤就可以结账到下一期了。不过需要注意几点:1、是否有审核这一步骤?有的话,需要更换用户进行审核,审核完之后再换回之前的用户;没有的话,上面的步骤中...