金蝶kis专业版为什么科目设置时应付账款和预付账款往来业务核算都是灰...
首先你是否是新建账套,如果是,看下是否设置了受控,如果是新建账套,最直接方法是删除这个科目,再新增。如果删除不了,只能说明这个科目已经使用了。使用后肯定不能更改!上海-金蝶-周勇为你解答!
金蝶会计科目 应收帐快下的往来业务核算是灰色的啊 怎么改?
3、以生产任务单为主线,通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本,完成产品成本核算,成本核算高效而准确,让企业利润更真实,管理层决策更科学。
金蝶kis标准版中新增会计科目时,下面的辅助核算是什么意思,往来核算...
辅助核算就是那些需要更加详细的信息的科目所需要设置的,往来核算指的是客户往来和供应商往来核算选了这个之后就可以在做分录的时候可以选择供应商或者客户的名称,,一般在需要更详细的内容的时候设置,如设置个人往来核算,可以知道你是把钱给了谁,或者谁报销了什么 ...
金蝶专业版凭证里有预收帐款为什么试算平衡表里没有
如果在金蝶设置了报表重分类的话,应收账款科目出现贷方余额的,重分类到预收账款科目;如果应付账款科目出现借方余额的,重分类到预付账款科目。故出现了预收账款和预付账款没有分录,但报表会有金额的情况。
金蝶报表为什么应付账款自动转为预付账款?
这是报表中的公式设置问题,根据正常的业务逻辑判断,估计你的应付账款存在的借方余额,而系统默认的报表公式是将应付账款的借方余额转入预付账款的借方。但是如果你们的使用习惯不是这样的,你可以自行修改报表模板中的公式。
金蝶KIS标准版报表上应付账款数据怎么体现不出来?应付账款的数据跑...
=<2202> 应付账款年初:=<2202>.C@1 预收账款本期:=<2203> 预收账款年初:=<2203>.C@1 其中1122、1131、1123、2202、2203依次分别表示应收账款、坏账准备、预付账款、应付账款、预收账款科目。如果你的这些科目代码与这里的不同,那么将中括号中的代码直接修改成你的就可以了。
金蝶KIS专业版做凭证时应付账款需要输入核算项目怎么弄
这个核算项目,是指供应商。制作凭证的时候,出现提示:请输入核算项目,然后在凭证的下方有:供应商,你双击供应商后面的空格处,会出现一个提示框—核算项目—供应商,在最上面有很多任务,其中有一个增加的任务,你点这个,再根据提示往下操作就可以。
金蝶里应付账款冲预付账款怎么处理?
方法:基本原则是参照《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十三条中金融资产、金融负债抵销列报的条件处理。针对同一客户或者供应商的预付、应付款项,如果可以选择净额结算的,可以对冲;如果仍然选择逐笔结算的,不能对冲。暂估工程款没有明确到特定的建造承包商的,应不能与预付款项对冲。
金蝶软件怎么设置总账科目?
(5)预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额 (6)存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额 (7)固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额 (8)无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”...
用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...
预付账款为供应商往来属性科目,如果在科目里指定了,这样应收系统就不能使用此科目,科目只能设为一种往来属性,如为客户往来就不可能再是供应商往来属性,而预付账款是供应商往来的属性,所以会提示受控问题解一、用友软件应付款管理系统初始设置1、进入应付款管理系统后,发现只有设置、应付单据处理、...