我是新手,09年底期未结账了,因为要下今年的账,1 月份账已过账才发现09年底还有点东西没有完善,所以需要跨年反结账,请哪位高手指点指点。多谢了。
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金蝶2000标准版v7.0能否跨年度反结账 怎么做?
跨年度反结帐是不可以的。如果一定要结,可以采用进入不同年度的帐套,进行反结。如图:如图,你可以进入年结帐套进行反结帐操作
金蝶2000怎么反结账
使用金蝶2000进行期末结账后,还可以进行反结账,将当期会计期间退至其上一期会计期间,使用快捷键Ctrl+F12。为了方便用户对已经过账凭证的修改,系统提供了反过账的功能(Ctrl+F11),进行反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除了。
金蝶2000标准版V7.0怎样跨年度反结账?因为10年的我没有备份,急急急急...
电脑上找XXX(帐套名称).A10就是10年的结账后的帐套。把A10改为AIS就可以直接用了。标准版是一年一个帐套的,以后年度的帐套是没办法跨年反结的。
金蝶如何跨年度反结账
金蝶跨年度反结账的方法是账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账,返回上一年度的账务期间时,可以执行相应的反结账的操作即可。金蝶面向客户推出培训、管理咨询、实施、运营维护、需求反馈、IT系统六大服务产品体系,并且客户能根据自身的企业规模、业务管理模式、ERP应用现状等选择不同的服务组合,形成...
金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
若使用的是专业版及以上版本,需在完成其他模块结账后,再进行财务模块的结账操作。对于专业版和K3系列,若需进行反结账操作,只需在结账菜单中选择反结账功能即可。而对于迷你版或标准版,反结账可通过账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”进行,而反过账凭证则可通过按“CTRL+F11”快捷键实现。
金蝶标准版怎么结转到下一年
在使用金蝶软件进行财务管理时,如何顺利结转到下一年成为许多用户关注的焦点。结束当前会计期间前,首先需要确保所有业务处理完毕,所有凭证都已生成并审核。在金蝶软件系统中,这一流程涉及期末结账、期末反结账和反过账当期凭证等步骤。在系统界面中,找到“期末结账”选项,点击进入。接着,系统会弹出确认...
金蝶标准版年末结账后,怎样反结账
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作...
金蝶2000标准版V7.0怎么反过账 我是标准版的,但是用Ctrl+F11Ctrl+F12...
反结账是Ctrl+F12,反过帐是Ctrl+F11,如果不管用的话,你检查一下你的键盘上F11、F12键是否有多种用途,比如有些笔记本的键盘,需要按Ctrl+F11或Ctrl+F12的同时按下Fn键,F11或F12键才起作用。或者你装了其他什么软件,使得F11或F12键被占用。
金蝶2000标准版v7.0如何进行反审核,反过账,反结账?如何导出EXCEL表?最...
1.反审核:在凭证查询时,菜单中有“销账”即反审核 2.反过账:ctrl+F11 3.反结账:ctrl+F12 4.导出:所有帐表文件菜单中都有导出,只需选定导出格式即可
金蝶标准版软件跨年度反结账和反过账后要重新再手工录入本年利润结转的...
标准版不支持跨年操作的 只能是进入往年账套中进行反结账反过账操作的 如果改动的科目数据涉及到损益类科目 如果有变动 要重新结账损益 即把损益类数据结转到本年利润 这个数据是自动完成额的 把本年利润转到未分配利润是手工做的