科目汇总还要汇总吗?我怎么点击科目汇总会出现"汇总"呢我再不敢往下做了。如果没有汇总我点一下汇总会怎么样
追答你现在到底是要做什么?你告诉我
追问具体我没有操做过希望你把具体流程说一下,我怕真的操作时弄坏了
追答如果实在不会就找太原朝荣科技速达软件的人帮你解,
速达3000里面。数据都做好了,登记完后怎么才可以结帐?谁知道把步骤告诉...
一、结转成本 1、点上面“业务”菜单→月末处理→重算库存成本→确定 2、点上面“业务”菜单→月末处理→结转成本→选择单据类型→确定 3、点上面“业务”菜单→月末处理→进销存期末结账→确定 二、结转账务 1、点左侧“账务系统”或点上面“账务”菜单→凭证审核→成批审核 2、点左侧“账务系统”或...
速达3000怎么结帐?
先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\\x0d\\x0a b。财务结账,做“出纳签字”——》“凭证审核”——》“凭证登帐”——》(如果有外币,没有就跳过次步骤)“账务”菜单下面...
速达3000XP使用说明书完整版
回答:软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。 下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个...
速达3000pro月末结账步骤
第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。第二歩,做财务的结账,安装凭证审核--凭证登账--结转损益--期末结账的顺序,来做财务的结账、希望对你有所帮助
我用的速达3000,不知道期末如何结转销售成本。
应该不是自动结转的,我之前用过速达3000~~销售成本是要自己做分录才可以结转的~~有销售收入一定就要在期末做一笔相对应的成本结转~~配比原则~~借:应收账款 贷:应交税金-销项 主营收入 期末相应结转成本 借:主营成本 贷:库存商品
速达3000怎么反结账
速达3000反结账方法如下:登录速达3000财务软件;选择账务点击辅助工具;选择反结账,同时删除本期结转损益产生凭证;选择账务点击辅助工具;点击反登账;再次点击账务选择辅助工具;选择反审,这样即可将已结账的账务进行反结账。
速达3000进销存如何月末处理
1,速达3000进销存月末处理操作流程说明:作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前会计期间不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。1、进销存期末处理 进销存期末结账之前,必须先对库存商品进行...
请问一些专业人员速达3000XP进销存和账务系统结合使用,在结账前要输...
3000版本 1.业务-月末处理-重算库存成本-结转成本(自动生成成本结转凭证)2.业务-月末处理-进销存结账 3.所有凭证审核并登帐 4.结转损益 5.期末结账
速达3000如何反结账、反登账、反审核?
(1)速达3000、V3系列反结账 账务——辅助工具——反结账 (2)速达3000、V3系列反登帐 账务——辅助工具——反登帐 (3)速达3000、V3系列反审核 账务——辅助工具——反审核 )速达财务系列反结账:集成账务——期末结账——将取消上期结账打勾——下一步——将三项都打勾——反结账—— 确定。
速达3000如何进行月结
如是进销存月结则在工具栏中业务---月末处理--进销存结账,结账成功的话自动跳到下月进销存期间。如是会计月结则按一般结账流程:审核,登帐,结转损益,期末结账即可!